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开启纵向研发联盟风险控制的黑箱 控制与信任的关系研究 【经济】
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张俊杰,李满威主编2018 年出版362 页ISBN:9787514198775本书以《行政事业单位内部控制规范》条文规定为经,以内控是什么,为什么,做什么,怎么做为纬,经纬交织,斐然成章。与此同时,又以此经纬为脉络,将全书分为两部分。第一部分为行政事业单位内控建设概论,又分为四......
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小企业内部会计控制与会计错弊的审查 【经济】
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李连华著2015 年出版241 页ISBN:9787561558195本专著为教育部人文社科规划课题“基于制度演化视角的内部控制实施机制及其实施效率研究”的最终研究成果。主要从制度演化视角分析企业内部控制效率的形成、变化与原因,探求企业提高内部控制效率的途径与策...
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内部会计控制标准体系 中国运载火箭技术研究院的治理实践 【经济】
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Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务 【经济】
李海风编著2009 年出版186 页ISBN:9787121093197本书是Wiley CIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大...
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内部财务控制框架的构建与运行 【经济】
彭正辉著2008 年出版330 页ISBN:9787544324595本书运用规范与实证相结合的方法,以企业财务活动内容为主线,对企业内部财务控制的理论框架、实务设计进行了全面系统的分析研究,提出了提高企业内部财务控制系统运行效果的对策措施,并对内部财务控制系统的未来...
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企业海外并购及海外子公司内部控制研究 【经济】
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