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企业内部控制研究 理论框架与实现路径 【经济】
林钟高,徐虹,吴袆明等著2006 年出版363 页ISBN:7110064441本书采用规范分析与实证分析相结合的方法开展研究,利用规范分析的方法来梳理内部控制理论的发展脉络,归纳总结了内部控制理论的核心思想与理念,构架本书的内部控制基本理论框架;利用实证分析的方法来具体研究我...
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企业内部控制治理效率研究 【经济】
林钟高著2018 年出版354 页ISBN:9787509586303本专著围绕“内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制”这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信...
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内部会计控制规范学习读本 【经济】
李明主编2001 年出版242 页ISBN:7801552725为了帮助广大财会人员及各单位领导学好、用好《内部会计控制规范》,我们撰写了《内部会计控制规范学习读本》这本书。在该书中,我们从会计基本理论出发,阐述了我们对规范相关规定的理解。希望以此书为工具,能够...
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内部会计控制规范和具体会计准则教程 【经济】
郭锡龄主编;广州市会计人员继续教育教程编写组编写2003 年出版309 页ISBN:7810792318本书主要对会计的内部控制规范和具体会计准则进行讲解。
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行政事业单位内部控制精细化管理全案 【经济】
王德敏编著2010 年出版308 页ISBN:9787504586629本书提供了“控制内容+控制目的+控制制度+控制流程”四位一体的行政事业单位内部控制精细化管理全案。本书细化了行政事业单位货币资金、往来资金、实物资产、无形资产、预算与结余、收入、支出、政府采购...
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企业内部控制配套指引培训教材 【经济】
本书编委会编2010 年出版308 页ISBN:9787509206461财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门于2010年4月26日,在北京召开联合发布会,隆重发布了《企业内部控制配套指引》(以下简称配套指引)。该配套指引连同2008年5月发布的《企业内部控制基本...
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第5号审计准则 与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计 【经济】
张宜霞主译2008 年出版119 页ISBN:9787811224023本书翻译了美国证券交易委员会关于管理层报告财务报告内部控制的指引和审计准则第5号——与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计,对推进我国企业内部控制体系建设、提高我国内部控制标准的科学性和前...
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企业内部控制审计目标实现机制研究 【经济】
谢晓燕著2011 年出版199 页ISBN:9787511210753本书是对我国内部控制审计目标实现机制的系统性研究。在综述国内外相关研究的基础上,以受托经济责任理论、信号传递理论和制度强制变迁理论分析内部控制审计的产生发展动因,并结合经济学、审计学和管理学的内...