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企业内部控制研究  理论框架与实现路径
  • 作 者:林钟高,徐虹,吴袆明等著
  • 出 版 社:北京:科学普及出版社
  • 出版年份:2006
  • ISBN:7110064441
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第一章 内部控制:历史演进与现实制度安排 1

第一节 内部控制:概念及其历史发展 2

第二节 COSO报告框架及其理论贡献 12

第三节 萨班斯-奥克斯利法案下的内部控制框架思考 22

第四节 内部控制在中国:是内生还是靠外力? 30

第二章 内部控制现状:设计与运行的调查分析 50

第一节 研究设计与调查说明 50

第二节 内部控制现状研究 51

第三节 内部控制弱化的原因分析 63

第四节 加强和改进内部控制的措施:一个总结 72

第三章 控制环境:内部环境与外部环境的营造与协同 80

第一节 关于控制环境的学术观点:一个综述 82

第二节 产权制度与内部控制:制度结构的核心 88

第三节 公司治理与内部控制:互动共时结构的设计 103

第四节 会计信息化环境下的内部控制 128

第五节 企业再造与内部控制:组织与流程的优化 142

第六节 组织文化与内部控制:价值观与管理理念 161

第七节 信息、沟通与内部控制:基础的构建 172

第四章 控制系统优化:从目标到机制的重构 187

第一节 内部控制目标:体系重构与现实选择 188

第二节 内部控制风险管理:风险识别与控制 202

第三节 内部控制动力机制:一个驱动系统 217

第四节 内部控制决策机制:支持系统的科学性 231

第五节 内部控制运行机制:保证机制的建立 242

第六节 内部控制约束机制:信息反馈与功能纠偏 249

第五章 监督与评价系统优化:内生与外力的互动 277

第一节 内部控制的可靠性分析 277

第二节 串通舞弊的博弈分析 286

第三节 内部控制监督与评价的核心:董事会监控 294

第四节 内部控制监督与评价的主体:企业内部审计 309

第五节 内部控制监督与评价的基础:推行责任会计 328

第六节 内部控制监督与评价的实现:自我控制评估体系 345

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