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    印永龙,代蕾主编2014 年出版201 页ISBN:9787564151089

    审计学原理是会计、财务管理、审计专业的专业基础课,《审计学原理》以现代审计理论和方法程序为基本结构,以审计发展的需要为目标,全面介绍审计的理论和方法。全书拟遵循应用型人才培养模式导向,贯彻“理论适度...

  • 构建公司受托责任 新兴的社会和道德会计、审计与报告实务 【经济】

    (英)扎德克等著2010 年出版275 页ISBN:9787543218673

    本书对新兴的社会和道德会计、审计和报告(SEAAR)以及其在会计实务中的实践进行了详细的解读,并通过对一些已经实施SEAAR的欧美国家的企业经验的研究,为界定、管理、计量和报告公司受托责任等一系列困扰社会各界...

  • 新编审计基础与实务 【经济】

    申建英主编2008 年出版274 页ISBN:9787121068911

    本书共分14章,第1章总论,第2章审计方法和审计程序,第3章审计执业规范,第4章审计目标与审计计划,第5章审计风险与审计重要性,第6章审计证据与审计工作底稿,第7章内部控制与重大错报风险评估,第8章抽样审计,第9章......

  • 基于风险管理的内部控制评价流程·评价实务·评价模板 【经济】

    李三喜,徐荣才著2013 年出版237 页ISBN:9787509209783

    本书以我国《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合中天恒管理咨询公司、中天恒会计师事务所最新研究成果和十多年的财务审计实践经验,系统论述了基于风险管理的内部控制评价流程、评价实务,并配套提...

  • 基于风险管理的内部控制设计流程·设计实务·设计模板 【经济】

    李三喜,徐荣才著2013 年出版270 页ISBN:9787509209776

    本书以我国《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合中天恒管理咨询公司、中天恒会计师事务所最新研究成果和十多年的财务审计实践经验,系统论述了基于风险管理的内部控制设计流程、设计实务,并配套提...

  • 《企业内部控制基本规范》合规实务指南 【经济】

    粱晟耀编著2010 年出版286 页ISBN:9787121106521

    随着《企业内部控制基本规范》在上市公司的逐步实施,合规变得越来越重要。本书以该规范为指导,借鉴国内外企业成熟的内部控制实践经验,针对我国企业在内部控制方面普遍存在的问题,提出了一套完整、科学的《企业...

  • 审计原理与实务 第2版 【经济】

    王英姿编著2016 年出版425 页ISBN:9787564223809

    本书着重介绍了注册会计师年度财务报表审计的相关理论与实务,使学生在完成本课程的学习之后,能给个了解财务报表审计的全貌,并将之运用于实践。第二版是在总结国内外审计文献,并参照我国财政部于2014年批准颁...

  • 上市公司收入审计实务操作指南 【经济】

    北京注册会计师协会编;张文丽主编2014 年出版232 页ISBN:9787514147759

    本书为帮助注册会计师面对上市公司行业众多、具体情况千差万别的情况,在执行中按审计准则的要求科学设计审计程序、根据企业实际情况制定审计计划、针对过程中发现的问题谨慎判断,北京注协编写了本指南。本指...

  • CFA一级备考手册 6 经济学 【经济】

    梁刚强,于海颖编写;杨松涛,刘慧娟编审著2017 年出版173 页ISBN:9787508671994

    CFA一级备考手册,为诚迅金融培训公司旗下品牌诚迅赛飞编写的针对CFA一级考试的教辅图书。一级备考手册为系列图书,暂定分为6本,有《财务报告与分析》《定量方法与投资组合管理》《公司理财与权益》《固定收益...

  • 基于风险管理的内部控制理论结构·操作规程·实务指南 【经济】

    李三喜,徐荣才主编2013 年出版290 页ISBN:9787509209592

    本书在系统搭建基于风险管理的内部控制理论结构的基础上,重塑了内部控制构架与实施基本过程,对实施中目标确定,风险识别、评估、应对,控制活动及内部监督等基本程序、内容和方法进行了详细的阐述,并提供了了大量...

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