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公司治理、内部控制与企业风险管理 【经济】
杨小舟著2006 年出版285 页ISBN:7500595867本书结合国际经验,分析我国公司的治理、内部控制与企业风险管理的现行政策与实际情况,为企业和政府决策提出参考意见。
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企业集团内部资本市场配置效率研究 基于中国系族企业的经验证据 【经济】
杨棉之著2010 年出版152 页ISBN:9787513600453本文从中国系族企业角度出发,抽取系统性的经验证据,通过一系列的经验证据,通过一系列参照性研究,为国内相关企业提供了较为全面的参照。...
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企业内部控制审计目标实现机制研究 【经济】
谢晓燕著2011 年出版199 页ISBN:9787511210753本书是对我国内部控制审计目标实现机制的系统性研究。在综述国内外相关研究的基础上,以受托经济责任理论、信号传递理论和制度强制变迁理论分析内部控制审计的产生发展动因,并结合经济学、审计学和管理学的内...
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企业内部控制实施细则手册 【经济】
周常发编著2010 年出版398 页ISBN:9787115219435本书提供了“管理目标+业务风险+业务流程+相关细则、办法、规定、规范、制度”四位一体的企业内部控制实施细则手册,细化了22类工作事项的管理控制,真正实现了企业内部控制的细化管理,具有很强的实务性与操作...
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企业内部控制环境研究 【经济】
杨瑞平著2010 年出版256 页ISBN:9787514102307企业内部控制环境研究围绕企业内部控制环境这一要素,从内控环境要素的形成与发展出发,研究了发展战略及其对内部控制的影响、组织因素及其对内部控制的影响、治理层责任及其对内部控制的影响、管理层理念、员...
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中国注册会计师执业规范指南第5号 审计报告 试行 【经济】
中国注册会计师协会制定2003 年出版22 页ISBN:7505836617本书是中国注册会计师协会制定的,中国注册会计师执业规范指南第5号——审计报告(试行),用于行业规范指导。
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现代企业内部控制体系研究 【经济】
元丽星编著2011 年出版187 页ISBN:9787546915043本书较系统地介绍了企业内部控制的概念与理论演变 ,企业内部控制设计的原则与思路、方法、层次内容,企业内部控制环境、风险评估与应对,企业内部控制的措施、重大风险与突发事件的控制、信息与沟通,企业内部控...
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