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企业会计准则的会计与审计应用 收入、建造合同、或有事项、会计政策、会计估计变更和会计差错更正 【经济】
赵西卜主编;李驰,蔡婕副主编;邓小军,李永梅,李驰,赵西卜,施武妹,曾萍,蔡婕编写2004 年出版306 页ISBN:7505842749本书主要讲解了收入、建造合同、或有事项、会计政策、会计估计变更和会计差错更正等四项会计准则的会计与审行应用。
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21世纪高等学校规划教材 财经管理与应用 企业内部控制审计 第2版 【经济】
盛永志,唐秋玲著2017 年出版241 页ISBN:9787302470311在介绍内部控制理论与审计基本理论框架基础上,阐述作为内部审计依据的企业内部控制规范体系,以及作为执业注册会计师应予遵循的审计准则与职业道德规范。解析企业内部控制审计目标构造、计划编制、证据搜集、...
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党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则解读 【经济】
中央经济责任审计工作部际联席会议办公室编写2014 年出版199 页ISBN:9787511921239本书力求对《实施细则》各项规定进行全面、准确、深入的阐释,对重点难点问题做重点解读,并对《实施细则》的制定背景和要旨进行适当介绍。书中收录了《实施细则》全文和条文解读,并附有《中华人民共和国审计法...
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企业能源审计与节能规划 【经济】
郭世宏著2015 年出版295 页ISBN:9787513034845企业能源审计是政府部门进行能源管理的重要手段之一。本书作者中国西部一些重点企业进行能源审计工作的直接参与者之一。为了适应我国能源安全的战略要求,让更多的人了解能源审计极其重要的战略意义,尤其是让...
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Wiley CIA考试指南·实施内部审计业务 第3版 理论卷 【经济】
(美)瓦莱布哈内尼(Vallabhaneni,S.R.)著;刘霄仑,朱军霞,李旭红译2006 年出版538 页ISBN:7121029642注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...
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电网企业经济效益审计管理 C级 【经济】
中国南方电网有限责任公司组编;贵州电网公司编2010 年出版180 页ISBN:9787508393322本书为《电网企业管理岗位培训教材(试用)》(电网企业经济效益审计管理)分册,属于经营管理类审计管理专业财务审计管理、营销审计管理、风险审计管理、工程审计管理、经济效益审计管理、经济责任审计管理、内部控...
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风险审计绩效评论 基于企业内控本质的研究 【经济】
赵俊湦著2013 年出版189 页ISBN:9787516124697本书从审计思想出发,给出审计评价系统研究的基本理论和一般方法,分析审计体系运筹与控制的内涵、外延及一般运动发展规律,为风险审计综合评价体系搭建提供决策支持。同时,对审计控制优化的组织结构进行研究,给出...
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党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定 【经济】
本社编2010 年出版26 页ISBN:9787010095158本书主要收入了三个方面的内容(1)中共中央办公厅 国务院办公厅印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(新华社发);(2)《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》全文;(3)审......
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版 【经济】
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...
