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张永国主编2012 年出版295 页ISBN:9787565409790
本书以介绍我国注册会计师财务报表审计为主,兼顾政府财务审计和内部财务审计的内容。在编写的过程中,本书按照被审计单位的经济业务循环安排章节顺序,这会使审计教学更贴近审计实务。...
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陈力生主编2005 年出版232 页ISBN:754291393X
本书主要介绍审计的类型和分类、审计的方法和程序,内部控制制度及其评审,各类货币资金、投资、资产和负债的审计。
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黎万强著2014 年出版280 页ISBN:7508645131
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戴银萍著2001 年出版335 页ISBN:7800974839
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辽宁省财政厅内部会计控制编写组编著2004 年出版437 页ISBN:7504614750
本书分上、中、下三篇:内容包括:会计控制基本理论;内部会计控制操作实务;内部会计控制相关法规。对内部会计控制机制的建立与完善,强化内部监督与控制有着积极的作用。...
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王晓勇等主编2001 年出版424 页ISBN:7801690230
全书共分十八章,分别就资产、负债、损益、结算业务及计算机应用审计的主要内容进行了比较全面的介绍。
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张庆龙,沈征主编2015 年出版395 页ISBN:9787300208466
本书结合国家治理现代化详细论述了当前政府审计的各个领域的审计操作程序和主要内容,本书融合了最新审计准则及经济责任审计实施条例等最新的法律法规。本书内容体系完整、逻辑脉络清晰。...
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史宁安主编;万明云,叶鹏飞,解鹏里副主编2009 年出版536 页ISBN:7534942877
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张永国主编2018 年出版319 页ISBN:9787565431654
本书以介绍我国注册会计师财务报表审计为主,兼顾政府财务审计和内部财务审计的内容。在编写的过程中,本书按照被审计单位的经济业务循环安排章节顺序,这会使审计教学更贴近审计实务。...
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(美)戈登·唐纳森(G.Donaldson)著;高新亮译2000 年出版259 页ISBN:7500105487