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    陈金翠编著2017 年出版223 页ISBN:9787115441843

    全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制...

  • 审计 【经济】

    吴秋生主编2006 年出版321 页ISBN:7810987410

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  • 建设项目审计 【经济】

    时现主编;李善波,朱恒金,李跃水,许长青,张竹林,毛晔副主编2015 年出版357 页ISBN:9787511922601

    本书共十一章,包括建设项目审计概述、建设项目审计发展回顾、建设项目审计程序与要求、开工前工作审计、招投标审计、财务收支审计、合同审计、造价审计、管理审计、投资效益审计、质量审计等,同时融合了大量...

  • 《中国注册会计师独立审计准则》问题解答 第1辑 【经济】

    中国注册会计师协会独立审计准则组编著1996 年出版290 页ISBN:7810441140

  • 城市商业银行内部控制审计 【经济】

    于敏著2005 年出版335 页ISBN:7205055369

    本书共十一章,详尽地对城市商业银行内部控制审计内容、目标、程序及方法等内容作了介绍,同时对其各环节业务如何进行内控与审计都作了分析,另外对如何进行内部控制综合评价及撰写内部控制审计报告也都作了细致...

  • 2003年注册会计师考试应试指南及预测试卷 审计 【经济】

    袁小勇主编2003 年出版267 页ISBN:7801626028

    本书包括命题规律、答题技巧、考点透视。

  • 内部审计流程操作规范(汇编) 【经济】

    山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963

    《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...

  • 审计 【经济】

    刘国常主编;邬励军,潘敏虹副主编2012 年出版376 页ISBN:9787566800886

    本教材遵循会计、审计专业教学规律,依照循序渐进原则,着重讲述审计的基本理论、基本方法和基本技能,并结合成人教育的特点,适当增加案例内容,更多地从实际操作层面阐述相关理论与实务,力求做到理论体系比较完整.....

  • 审计风险管理研究 【经济】

    陈力生,朱亚兵,高前善著2005 年出版252 页ISBN:7542915509

    本书对审计风险进行分析,对影响审计风险的各种不确定因素进行定性研究;通过调查表调查的方式,对影响审计风险成因的各种不确定因素进行了调查,对审计风险的不同影响程度指标进行了量化分析与比较;运用现代管理方...

  • 审计学原理学习指导书 【经济】

    李雪主编2014 年出版218 页ISBN:9787542942753

    本书根据《审计学原理》教材及教学大纲的要求,按章节提出学习目与要求,设计了各章重点与难点、练习题和案例等内容,并配有练习题参考答案及案例分析。习题的设计突出理论联系实际,案例的设计体现综合性和超前性...

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