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企业内部控制能力评价研究 【经济】
王海林著2011 年出版275 页ISBN:9787563819508本书是从内部控制过程的视角,建立起企业内部控制能力动态评价体系,并进而对企业内部控制能力成熟度进行的研究。主要内容包括:对内部控制能力评价理论基础的分析,阐述与分析了内部控制理论及CMM模型的理论与方...
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民营企业内部控制研究 【经济】
于而立编2012 年出版238 页ISBN:9787509618301本书对企业内部控制相关文献进行了回顾,从内部控制法规及理论框架层面,从组织管理、个体行为视角,从内部控制环境、控制目标、控制模式维度分别介绍各研究领域主要成果,为问卷调查研究中的相关问题设计提供理论...
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2015年 【经济】
企业内部控制编审委员会编著;罗胜强主编;李培辉,刘兵,赵团结,左强,兰海涛编委成员2015 年出版545 页ISBN:97875429455872008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。本书是一本针对上述规则的讲解用书,可用于广大会计实务工...
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内部控制重点实证文献导读 【经济】
林斌,舒伟主编2015 年出版611 页ISBN:9787509561669本书主要包括五个部分。本书共收录了发表在国际会计学TOP5上有关内部控制实证研究的87篇论文(含评论),其中TAR 28篇、JAR 14篇、JAE 19篇、CAR 21篇、RAS 5篇。在梳理文献的同时,我们发现内部控制的研究始终与...
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公路施工企业内部控制理论及实务 【经济】
胡浩波编2013 年出版182 页ISBN:9787562260738本书研究了公路施工企业内部控制的环境、制度建设、项目控制、控制中存在的问题及对策。本书特别以H路桥集团内部控制为蓝本进行实证分析。本书结合施工企业的特点和管理要求,对公路施工企业完善内部控制具...
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内部控制与审计风险案例分析 【经济】
高雅青,李三喜编著2002 年出版427 页ISBN:7801692446本书内容包括内部控制与审计风险的基本概念、一般原则、销售与收款循环符合性测试案例分析、购货与付款循环符合性测试案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环符合性测试案例分析、货币资金符合性测试...
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企业内部控制应用指引配盘课件 上 【经济】
李三喜著2011 年出版336 页ISBN:7511905129本书根据已颁布的18个内控配套指引,分为三类进行研究,即:内部环境类、控制活动类、控制手段类。并根据每一个指引中的具体条款,逐条进行解析,结合案例绘制出具体操作的路线图。本书分上下册,基本涵盖了企业资金.....
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企业内部控制应用指引配盘课件 下 【经济】
李三喜著2011 年出版392 页ISBN:7511905129本书根据已颁布的18个内控配套指引,分为三类进行研究,即:内部环境类、控制活动类、控制手段类。并根据每一个指引中的具体条款,逐条进行解析,结合案例绘制出具体操作的路线图。本书分上下册,基本涵盖了企业资金.....
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企业内部控制精要方法·模板·案例 【经济】
娄权著2014 年出版248 页ISBN:9787566811288本书介绍内控建设、评价、审计、优化的全生命周期及注意要点,侧重于实战技能的开发和提升,但又不是惟工具论,提倡“理论框架 + 实战操作”,实现理论和实务的耦合。本书既可作为内控实务工作者的工具书,又可作为...