
- 作 者:李洪春,邓燏主编;贺丽绵,唐琳副主编
- 出 版 社:北京:经济科学出版社
- 出版年份:2012
- ISBN:7514128482
- 标注页数:289 页
- PDF页数:297 页
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上篇 审计基础知识 3
第一章 总论 3
第一节 审计概述 3
第二节 审计目标与审计对象 18
第二章 审计职业规范体系 23
第一节 职业道德守则 23
第二节 注册会计师执业准则 28
第三节 质量控制准则 32
第四节 注册会计师的法律责任 34
第三章 审计程序和方法 38
第一节 审计程序 38
第二节 审计方法 45
第三节 审计证据和工作底稿 52
第四节 内部控制评审 57
下篇 审计实务 65
项目一 销售与收款循环的审计 65
任务1 销售与收款循环的内部控制与控制测试 68
任务2 销售与收款循环的实质性程序 78
任务3 营业收入的实质性程序 83
任务4 应收账款和坏账准备的实质性程序 89
任务5 应交税费的实质性程序 99
任务6 销售费用的实质性程序 102
任务7 其他账户的实质性程序 105
项目二 采购与付款循环的审计 113
任务1 采购与付款循环的内部控制与控制测试 115
任务2 采购与付款循环的实质性程序 120
项目三 生产与存货循环的审计 148
任务1 生产与存货循环的内部控制与控制测试 149
任务2 生产与存货循环的实质性程序 152
项目四 投资与筹资循环的审计 184
任务1 投资与筹资循环的内部控制与控制测试 185
任务2 投资活动的内部控制与控制测试 187
任务3 投资交易的实质性程序 189
任务4 筹资活动的内部控制与控制测试 205
任务5 筹资交易的实质性程序 206
项目五 货币资金审计 226
任务1 货币资金的内部控制与控制测试 227
任务2 货币资金实质性程序 231
项目六 完成审计工作与出具审计报告 245
任务1 完成审计工作 246
任务2 出具审计报告 274
参考文献 289