
- 作 者:乔正康丛书主编;程思主编;王辉副主编
- 出 版 社:北京:中国金融出版社
- 出版年份:2004
- ISBN:7504932787
- 标注页数:232 页
- PDF页数:242 页
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目 录 1
第一章审计的基本性质 1
第一节审计产生与发展的客观基础 1
第二节审计概念与种类 10
第三节审计主体 14
第四节审计客体 27
第五节审计的职能、作用与地位 33
思考与练习 39
第二章审计准则与审计依据 43
第一节审计准则 43
第二节审计依据 51
思考与练习 58
第三章审计程序与审计方法 60
第一节审计程序 60
第二节审计方法 66
思考与练习 79
第四章审计证据与审计工作底稿 82
第一节审计证据 82
第二节审计工作底稿 89
思考与练习 99
第五章内部控制及其测试 103
第一节内部控制概述 103
第二节 内部控制的调查与测试 109
第三节 内部控制评价 116
第四节管理建议书 119
思考与练习 122
第六章审计报告 124
第一节审计报告概述 124
第二节审计意见的基本类型 129
第三节审计报告的编制程序与方法 140
思考与练习 144
第七章会计报表审计 150
第一节会计报表审计概述 150
第二节货币资金审计 152
第三节销售与收款业务审计 161
第四节购货与付款业务审计 174
第五节生产业务审计 184
第六节筹资与投资业务审计 191
第七节现金流量表审计 202
思考与练习 206
第八章与审计相关的其他鉴证业务 214
第一节验资 214
第二节资产评估 221
思考与练习 229
参考文献 232