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审计学
  • 作 者:高萌主编
  • 出 版 社:北京:中国传媒大学出版社
  • 出版年份:2016
  • ISBN:9787565717512
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前言 1

第1章 审计概论 1

1.1 审计的产生与发展 2

1.2 审计的概念与特征 4

1.3 审计的种类 7

1.4 审计的职能和作用 9

1.5 审计的方法 10

1.6 审计的程序 17

本章知识反馈 22

第2章 审计目标与组织形式 25

2.1 审计的目标与对象 26

2.2 政府审计组织 29

2.3 社会审计组织 30

2.4 企业内部审计组织 32

本章知识反馈 35

第3章 审计人员执业准则与职业道德准则 38

3.1 审计人员执业准则 39

3.2 审计人员职业道德准则 46

本章知识反馈 64

第4章 审计证据与工作底稿 67

4.1 审计证据 67

4.2 审计工作底稿 83

本章知识反馈 93

第5章 审计计划与审计风险 97

5.1 审计计划 98

5.2 审计重要性与审计风险 105

本章知识反馈 111

第6章 风险评估与风险应对 115

6.1 风险评估 116

6.2 风险应对 126

本章知识反馈 134

第7章 销售与收款循环审计 137

7.1 销售与收款循环概述 137

7.2 销售与收款循环内部控制及控制测试 141

7.3 营业收入审计 144

7.4 应收账款审计 148

7.5 坏账准备审计 155

本章知识反馈 156

第8章 采购与付款循环审计 160

8.1 采购与付款循环概述 160

8.2 采购与付款循环的内部控制和控制测试 163

8.3 应付账款审计 166

8.4 固定资产审计 169

本章知识反馈 174

第9章 生产与存货循环审计 178

9.1 生产与存货循环概述 178

9.2 生产与存货循环的内部控制和控制测试 181

9.3 存货审计 184

9.4 主营业务成本审计 191

9.5 其他相关账户审计 192

本章知识反馈 193

第10章 筹资与投资循环审计 198

10.1 筹资与投资循环概述 198

10.2 筹资与投资循环的内部控制及控制测试 200

10.3 借款的审计 203

10.4 所有者权益审计 205

10.5 投资审计 208

10.6 其他相关账户审计 212

本章知识反馈 213

第11章 货币资金审计 218

11.1 货币资金审计概述 218

11.2 货币资金内部控制及控制测试 219

11.3 库存现金审计 223

11.4 银行存款审计 227

11.5 其他货币资金 234

本章知识反馈 235

第12章 审计报告 240

12.1 审计报告概述 241

12.2 审计意见的形成和审计报告的类型 242

12.3 审计报告的基本内容 245

12.4 非标准审计报告 252

本章知识反馈 265

参考文献 269

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