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审计学原理与实务
  • 作 者:田艳,贺美兰主编;唐凌副主编
  • 出 版 社:天津:天津大学出版社
  • 出版年份:2011
  • ISBN:9787561838518
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第1章 审计总论 1

1.1 审计的产生与发展 1

1.2 审计的含义与特征 4

1.3 审计目标与审计对象 5

1.4 审计的职能与作用 8

第2章 审计组织、人员与准则 12

2.1 审计组织 13

2.2 审计人员 19

2.3 审计准则 21

第3章 审计职业道德与法律责任 29

3.1 审计职业道德 30

3.2 审计法律责任 31

第4章 审计程序、标准与业务约定书 38

4.1 审计程序 38

4.2 审计标准 44

4.3 审计业务约定书 48

第5章 审计证据与审计工作底稿 55

5.1 审计证据 55

5.2 审计工作底稿 60

第6章 审计计划、重要性与风险 69

6.1 审计计划 69

6.2 审计重要性 73

6.3 审计风险 77

第7章 审计方法 84

7.1 审计基本方法 85

7.2 审计抽样方法 89

第8章 内部控制、风险评估与风险应对 100

8.1 内部控制 101

8.2 风险评估 109

8.3 风险应对 111

8.4 控制测试与实质性程序 115

第9章 采购与付款循环审计 121

9.1 采购与付款循环概述 122

9.2 采购与付款循环的内部控制和控制测试 123

9.3 应付账款审计 127

9.4 固定资产审计 129

9.5 其他相关账户审计 134

第10章 销售与收款循环审计 145

10.1 销售与收款循环概述 146

10.2 销售与收款循环的内部控制、控制测试及实质性程序 149

10.3 营业收入审计 152

10.4 应收账款和坏账准备审计 156

10.5 其他相关账户审计 163

第11章 存货与仓储循环审计 171

11.1 存货与仓储循环概述 172

11.2 存货与仓储循环的内部控制和控制测试 173

11.3 存货监盘与计价测试 177

11.4 应付职工薪酬审计 183

11.5 营业成本审计 184

11.6 其他相关账户审计 185

第12章 筹资与投资循环审计 197

12.1 筹资与投资循环概述 198

12.2 筹资与投资循环的内部控制和控制测试 199

12.3 借款审计 204

12.4 所有者权益审计 206

12.5 投资审计 210

12.6 其他相关账户审计 217

第13章 货币资金与现金流量表审计 226

13.1 货币资金的内部控制与控制测试 226

13.2 库存现金审计 230

13.3 银行存款审计 232

13.4 其他货币资金审计 237

13.5 现金流量表审计 238

第14章 审计报告 244

14.1 审计报告概述 244

14.2 审计报告的编写要求与编写步骤 247

14.3 审计报告的编制实例 249

参考文献 262

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