购买云解压PDF图书

当前位置: 审计学基础 > 购买云解压PDF图书
审计学基础
  • 作 者:杜建菊主编
  • 出 版 社:北京:中国市场出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787509204573
  • 注意:在使用云解压之前,请认真核对实际PDF页数与内容!

在线云解压

价格(点数)

购买连接

说明

转为PDF格式

9

立即购买

(在线云解压服务)

云解压服务说明

1、本站所有的云解压默认都是转为PDF格式,该格式图书只能阅读和打印,不能再次编辑。

云解压下载及付费说明

1、所有的电子图书云解压均转换为PDF格式,支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读;可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。

2、云解压在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)

第一章 审计学基础概论 1

第一节 审计的产生和发展 1

第二节 审计的定义与属性 7

第三节 审计的对象、职能与作用 8

第四节 审计的分类 9

第五节 审计模式 12

第二章 审计组织和审计人员 16

第一节 民间审计组织及其人员 16

第二节 国家审计机关及其人员 22

第三节 内部审计机构及其人员 30

第三章 审计准则 35

第一节 审计准则概述 35

第二节 民间审计准则 39

第三节 中国注册会计师鉴证业务基本准则 43

第四节 国家审计准则 54

第五节 内部审计准则 59

第四章 职业道德与法律责任 63

第一节 注册会计师职业道德规范 63

第二节 国家审计人员和内部审计人员的职业道德规范 66

第三节 注册会计师的法律责任 68

第五章 审计目标与审计过程 75

第一节 审计目标 75

第二节 财务报表审计的责任划分 80

第三节 审计过程 84

第四节 审计业务约定书 88

第六章 审计计划、重要性和审计风险第一节 审计计划 92

第二节 重要性 96

第三节 审计风险 104

第七章 审计证据和审计工作底稿第一节 审计证据 107

第二节 审计工作底稿 132

第八章 内部控制及其测试与评价第一节 内部控制概述 141

第二节 内部控制描述 153

第三节 内部控制测试 158

第四节 内部控制评价 161

第九章 风险评估与风险应对 163

第一节 风险评估 163

第二节 风险应对 171

第三节 审计工作记录 178

第十章 审计抽样 180

第一节 审计抽样概述 180

第二节 控制测试中抽样技术的运用 190

第三节 实质性测试中抽样技术的运用 195

第十一章 审计报告 198

第一节 民间审计报告 198

第二节 国家审计报告 207

第三节 内部审计报告 208

购买PDF格式(9分)
返回顶部