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内部会计控制制度设计
  • 作 者:赵保卿主编(北京工商大学会计学院)
  • 出 版 社:上海:复旦大学出版社
  • 出版年份:2005
  • ISBN:7309047893
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第一章 总论 1

第一节 内部会计控制的内涵 1

第二节 内部会计控制的目标 7

第三节 内部会计控制的内容 8

第四节 内部会计控制的方式 12

第五节 内部会计控制的设计 18

第二章 货币资金控制的设计 28

第一节 货币资金控制的内容 28

第二节 货币资金控制关键点 39

第三节 货币资金控制流程 44

第一节 实物资产控制的内容 51

第三章 实物资产控制的设计 51

第二节 实物资产控制关键点 68

第三节 实物资产控制流程 83

第四章 采购与付款控制的设计 91

第一节 采购与付款控制的内容 91

第二节 采购与付款控制关键点 101

第三节 采购与付款控制流程 115

第五章 销售与收款控制的设计 127

第一节 销售与收款内部会计控制的内容 127

第二节 销售与收款控制关键点 141

第三节 销售与收款控制流程图 153

第一节 筹资控制的内容 163

第六章 筹资控制的设计 163

第二节 筹资控制关键点 178

第三节 筹资控制的流程 184

第七章 投资控制的设计 187

第一节 对外投资内部会计控制的内容 187

第二节 对外投资控制关键点 201

第三节 对外投资控制流程 211

第八章 成本费用控制的设计 215

第一节 成本费用控制的内容 215

第二节 成本费用控制关键点 227

第三节 成本费用控制流程 229

第一节 工程项目控制的内容 232

第九章 工程项目控制的设计 232

第二节 工程项目控制关键点 249

第三节 工程项目控制流程 251

第十章 担保控制的设计 255

第一节 担保控制的内容 255

第二节 担保控制关键点 263

第三节 担保控制流程 264

第十一章 内部会计控制系统的运行 268

第一节 内部会计控制的监督检查 268

第二节 内部会计控制局限性及其消除 273

第三节 内部会计控制环境优化 275

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