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审计学  第2版
  • 作 者:王宝庆著
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2017
  • ISBN:9787030534842
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第一章 审计概念与执业能力 1

第一节 审计概念 1

第二节 审计人员执业能力 6

第三节 审计心理博弈分析 9

第二章 审计职业规范 14

第一节 审计准则 14

第二节 职业道德准则 21

第三节 审计质量控制准则 31

第三章 审计法律责任 38

第一节 我国经济与法律环境 38

第二节 国家审计人员的法律责任 40

第三节 社会审计人员的法律责任 41

第四节 防范审计人员法律责任风险的对策 45

第四章 审计流程与方法 48

第一节 审计目标 48

第二节 审计模式 55

第三节 审计计划 58

第四节 审计基本流程 64

第五节 审计基本技术方法 67

第五章 审计的重要性和审计风险 74

第一节 审计重要性 74

第二节 审计风险 82

第六章 审计证据与工作底稿 94

第一节 审计证据 94

第二节 审计工作底稿 108

第七章 重大错报风险的识别与评估 118

第一节 风险评估程序 118

第二节 了解被审计单位及其环境 122

第三节 了解被审计单位的内部控制 130

第四节 识别和评估重大错报风险 142

第八章 重大错报风险的应对 149

第一节 针对评估的重大错报风险的应对措施 149

第二节 控制测试 154

第三节 实质性程序 160

第四节 风险应对的其他工作 164

第九章 货币资金审计 167

第一节 货币资金与业务循环 167

第二节 货币资金的控制测试 168

第三节 库存现金的实质性测试 174

第四节 银行存款和其他货币资金的实质性测试 176

第十章 采购与付款循环审计 185

第一节 采购与付款循环 185

第二节 采购与付款循环的内部控制和控制测试 189

第三节 采购与付款循环的实质性测试 198

第十一章 生产与存货循环审计 211

第一节 生产与存货循环审计概述 211

第二节 生产与存货循环的内部控制和控制测试 214

第三节 生产与存货循环的实质性测试 218

第十二章 销售与收款循环审计 226

第一节 销售与收款循环审计概述 226

第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试 230

第三节 销售与收款循环的实质性测试 233

第十三章 筹资与投资循环审计 247

第一节 筹资与投资循环业务活动及控制测试 247

第二节 借款审计 253

第三节 权益审计 257

第四节 投资审计 260

第五节 其他项目审计 271

第十四章 审计报告 275

第一节 特殊项目审计 275

第二节 审计报告的编制 293

第十五章 政府审计 326

第一节 政府审计概述 326

第二节政府审计特点 329

第三节 政府审计与经济安全 332

第十六章 内部审计 346

第一节 内部审计概述 346

第二节 内部审计特点 351

第三节 内部审计内容 359

第十七章 审计抽样 365

第一节 审计抽样概述 365

第二节 审计抽样的基本程序 369

第三节 审计抽样在控制测试中的运用 377

第四节 审计抽样在细节测试中的运用 384

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