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审计学
  • 作 者:吴秋生主编
  • 出 版 社:北京:中国财政经济出版社
  • 出版年份:2014
  • ISBN:9787509554777
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第一章 总论 1

第一节 审计的本质与特征 1

第二节 审计的主要分类 4

第三节 注册会计师审计的产生与发展 9

第二章 注册会计师职业道德与法律责任 14

第一节 注册会计师职业道德 14

第二节 审计业务对独立性的要求 20

第三节 注册会计师的法律责任 30

第三章 财务报表审计目标与工作循环 40

第一节 财务报表审计目标 40

第二节 对舞弊和法律法规的考虑 48

第三节 财务报表审计工作循环 55

第四章 审计证据与审计工作底稿 62

第一节 审计证据 62

第二节 审计工作底稿 71

第五章 计划审计工作 81

第一节 审计计划与风险评估程序 81

第二节 了解被审计单位及其环境 84

第三节 了解被审计单位内部控制 87

第四节 确定重要性水平 97

第五节 评估重大错报风险 104

第六章 实施审计工作 111

第一节 重大错报风险应对策略 111

第二节 控制测试 116

第三节 实质性程序 121

第四节 利用他人的工作 124

第七章 审计抽样技术与运用 131

第一节 审计抽样技术概述 131

第二节 审计抽样技术在控制测试中的运用 139

第三节 审计抽样技术在细节性测试中的运用 145

第八章 审计报告 159

第一节 审计报告的作用与种类 159

第二节 标准审计报告 161

第三节 非标准审计报告 165

第九章 货币资金审计 180

第一节 业务活动与内部控制 180

第二节 库存现金实质性程序 185

第三节 银行存款实质性程序 189

第四节 其他货币资金实质性程序 194

第十章 销售与收款循环审计 198

第一节 业务流程与内部控制 198

第二节 风险评估与控制测试 202

第三节 实质性程序 205

第十一章 采购与付款循环审计 220

第一节 业务流程与内部控制 220

第二节 风险评估与控制测试 224

第三节 实质性程序 229

第十二章 生产与存货循环审计 243

第一节 业务流程与内部控制 243

第二节 风险评估与控制测试 246

第三节 实质性程序 248

第十三章 筹资与投资循环审计 267

第一节 业务流程与内部控制 267

第二节 风险评估与控制测试 269

第三节 实质性程序 270

第十四章 特殊交易与事项审计 289

第一节 会计估计审计 289

第二节 关联方交易及其审计 304

第三节 期初余额审计 313

第十五章 终结审计及相关工作 318

第一节 终结审计的主要工作 318

第二节 对持续经营的考虑 327

第三节 或有事项审计 331

第四节 对期后事项的处理 333

第五节 获取有关书面声明 338

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