
- 作 者:李玉周主编;李华,步丹璐副主编
- 出 版 社:成都:西南财经大学出版社
- 出版年份:2005
- ISBN:7810559729
- 注意:在使用云解压之前,请认真核对实际PDF页数与内容!
在线云解压
价格(点数)
购买连接
说明
转为PDF格式
7
(在线云解压服务)
云解压服务说明
1、本站所有的云解压默认都是转为PDF格式,该格式图书只能阅读和打印,不能再次编辑。
云解压下载及付费说明
1、所有的电子图书云解压均转换为PDF格式,支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读;可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、云解压在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
第1章 内部审计的基础知识 1
什么是内部审计 1
内部审计能为企业做些什么 2
内部审计有效执行的保证——章程 4
内部审计部门与管理当局、董事会和其他部门的联 5
第2章 内部控制目标与要素 7
什么是内部控制目标 7
内部控制要素 8
第3章 内部审计程序 17
选择被审计者 18
制定审计计划 20
初步调查 23
内部控制审查 25
扩大性测试 28
审计发现和审计建议 29
出具审计报告 31
后继审计及评价 33
第4章 销售与收款循环审计 36
销售与收款循环的内容 36
销售与收款循环的内部控制内容 41
销售与收款循环的内部控制测试与评价 43
销售与收款循环审计程序 47
第5章 购货与付款循环审计 64
购货与付款循环的内容 64
购货与付款循环的内部控制内容 66
购货与付款循环的内部控制测试与评价 67
购货与付款循环审计程序 69
第6章 生产循环审计 75
生产循环的内容 75
生产循环的内部控制内容 77
生产循环的内部控制测试与评价 80
生产循环审计程序 82
第7章 筹资与投资循环审计 93
筹资与投资循环的内容 93
筹资循环的内部控制内容、测试与评价 94
投资循环的内部控制内容、测试与评价 98
筹资与投资循环审计程序 102
第8章 货币资金审计 109
货币资金与业务循环的关系 109
货币资金的内部控制内容 110
货币资金的内部控制测试与评价 114
货币资金审计程序 117
第9章 经营审计和其他相关内部审计 125
经营及其绩效和顾客满意度审计 125
人力资源审计和离任审计 130
基本建设项目审计 136