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- 作 者:李爽,白蔚秋主编
- 出 版 社:北京:中国财政经济出版社
- 出版年份:2003
- ISBN:7500564287
- 标注页数:516 页
- PDF页数:533 页
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目录 1
第1章 审计概述 295
第2章 审计准则 308
第3章 职业道德 320
第4章 注册会计师的法律责任 335
第5章 审计证据和工作底稿 347
第6章 计计划 361
第7章 内部控制 374
第8章 在计算机环境下考虑内部控制 387
第9章 审计抽样 399
第10章 现金和财务投资 412
第12章 存货 437
第13章 固定资产 446
第14章 应付账款与其他负债 457
第15章 借入资本与产权资本 467
第16章 审计收入与费用 478
第17章 审计报告 489
第18章 其他可信性保证服务 498
第19章 内部审计、经营审计与符合性审计 506