
- 作 者:于吉永主编
- 出 版 社:哈尔滨:黑龙江人民出版社
- 出版年份:2007
- ISBN:9787207074454
- 注意:在使用云解压之前,请认真核对实际PDF页数与内容!
在线云解压
价格(点数)
购买连接
说明
转为PDF格式
9
(在线云解压服务)
云解压服务说明
1、本站所有的云解压默认都是转为PDF格式,该格式图书只能阅读和打印,不能再次编辑。
云解压下载及付费说明
1、所有的电子图书云解压均转换为PDF格式,支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读;可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、云解压在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
第一章 企业内部会计控制的产生与发展 1
第一节 企业内部会计控制的历史演进 1
第二节 企业内部会计控制发展的新趋势 26
第二章 企业内部会计控制的现状与必要性 30
第一节 企业内部会计控制的现状与成因 30
第二节 企业内部会计控制的必要性 39
第三章 企业内部会计控制的特点与运行机制 44
第一节 企业内部会计控制的特点 44
第二节 企业内部会计控制的运行机制 60
第四章 企业内部会计控制的程序与方法 64
第一节 企业内部会计控制的程序 64
第二节 企业内部会计控制的方法 66
第五章 企业内部会计控制的种类与目标 96
第一节 企业内部会计控制的种类 96
第二节 企业内部会计控制的目标 105
第六章 企业内部会计控制的原则与前提 117
第一节 企业内部会计控制的原则 117
第二节 企业内部会计控制的前提 124
第七章 企业内部会计控制的功能与作用 129
第一节 企业内部会计控制的功能 129
第二节 企业内部会计控制的作用 132
第八章 企业内部会计控制的理论与设计 136
第一节 企业内部会计控制的理论 136
第二节 企业内部会计控制的设计 144
第九章 企业内部会计控制的运行与评价 158
第一节 企业内部会计控制的运行 158
第二节 企业内部会计控制的评价 177
第十章 企业内部会计控制应用分析 201
案例一 某股份公司内部会计控制案例分析 201
案例二 某企业内部会计控制案例分析 207
案例三 海尔集团内部会计控制环境案例分析 212
案例四 亚星集团全面预算控制案例分析 216
案例五 联想集团信息化控制案例分析 223
附录 内部会计控制规范——基本规范(试行) 226
主要参考资料 232