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审计
  • 作 者:韩开军,张洪浩主编
  • 出 版 社:北京:北京理工大学出版社
  • 出版年份:2017
  • ISBN:9787568240789
  • 标注页数:301 页
  • PDF页数:309 页
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第1章 审计概述 1

1.1 审计概念及要素 2

1.2 审计分类 5

1.3 审计过程 6

第2章 初步业务活动 12

2.1 审计目标 13

2.2 审计重要性 17

2.3 审计计划的制定与修正 20

2.4 初步业务活动工作底稿的填制 22

第3章 风险评估 28

3.1 风险评估概述 29

3.2 了解被审计单位及其环境 32

3.3 了解被审计单位内部控制 45

3.4 评估重大错报风险 51

第4章 风险应对 56

4.1 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施 56

4.2 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序 58

4.3 控制测试 61

4.4 实质性程序 64

第5章 审计证据与审计工作底稿 72

5.1 审计证据 73

5.2 审计程序 77

5.3 审计工作底稿 83

第6章 销售与收款循环的审计 93

6.1 销售与收款循环审计的概述 95

6.2 销售与收款循环的内部控制与控制测试 99

6.3 营业收入的审计 104

6.4 应收账款的审计 109

6.5 销售与收款循环其他项目的审计 119

第7章 采购与付款循环的审计 140

7.1 采购与付款循环审计的概述 142

7.2 采购与付款循环的内部控制与控制测试 146

7.3 应付账款的审计 149

7.4 固定资产的审计 156

7.5 其他项目的审计 165

第8章 生产、存货与工薪循环的审计 176

8.1 生产、存货循环审计的概述 179

8.2 生产、存货与工薪循环的内部控制与控制测试 181

8.3 存货的审计 184

8.4 营业成本的审计 191

8.5 应付职工薪酬的审计 197

第9章 货币资金审计 208

9.1 货币资金审计概述 208

9.2 货币资金的控制测试 209

9.3 货币资金的实质性测试 214

第10章 审计报告 231

10.1 概述 233

10.2 审计报告的基本格式 234

10.3 审计报告的意见类型 237

10.4 非标准审计报告 239

10.5 在审计报告中沟通关键审计事项 248

第11章 内部控制审计 254

11.1 审计范围与审计目标 256

11.2 计划审计工作 260

11.3 实施审计工作 267

11.4 评价控制缺陷 272

11.5 完成审计工作 273

11.6 出具审计报告 275

第12章 审计质量控制 286

12.1 会计师事务所业务质量控制 287

12.2 注册会计师职业道德基本原则和概念框架 292

12.3 审计业务对独立性的要求 293

主要参考文献 301

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