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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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运用国际审计准则执行中小企业审计指南
国际会计师联合会发布;中国注册会计师协会组织翻译2014 年出版543 页ISBN:9787509550595本指南为国际审计准则的运用提供了非权威性的指导。它不能取代阅读国际审计准则,而是作为国际审计准则的补充,帮助执业人员在中小企业审计中一致地执行这些准则。本指南通过解释或阐述性举例,旨在使执业人员更...
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国际注册内部审计师CIA考试应试指南3 内部审计总署要素
中申网校编2014 年出版333 页ISBN:7509553520本书为“国际注册内部审计师CIA考试应试指南”丛书之一,由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握大纲要求的知识,轻松通过考试...
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人身保险公司审计指南
《人身保险公司审计指南》编写组著2014 年出版184 页ISBN:9787511918659本书是国家审计指南开发体系中的专业审计指南之一,为审计机关和审计人员实施人身保险公司审计提供指导性的审计操作规程和方法,以及审计目标、内容、程序、方法,并针对各项具体业务,从多角度进行分析,从多方位提...
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中外国有企业内部审计比较研究
刘琼等著;万建发主编;张志前副主编2014 年出版180 页ISBN:9787513315951党的十八届三中全会决议及2014年政府工作报告均高度重视国有企业改革与公司治理工作,多个省市、多家中央及地方国有企业已开展实施新一轮的国有企业改革。在新的国企改革背景下,如何加强激励与监督、完善分权...
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