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《企业内部控制基本规范》合规实务指南
粱晟耀编著2010 年出版286 页ISBN:9787121106521随着《企业内部控制基本规范》在上市公司的逐步实施,合规变得越来越重要。本书以该规范为指导,借鉴国内外企业成熟的内部控制实践经验,针对我国企业在内部控制方面普遍存在的问题,提出了一套完整、科学的《企业...
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企业内部控制配套指引操作指南
李书锋,李孟青,刘璐琳编著2010 年出版337 页ISBN:9787509206553为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范会计师事务所内部控制审计行为,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制应用指引第1号—...
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引
《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引》编委会编2010 年出版116 页ISBN:9787511808059本书是企业内部控制的基本规范,企业内部控制的配套指引,有“应用指引”、“评价指引”、“审计指引”。“应用指引”有组织架构、发展战略、人力资源等18项。...
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中小企业内部审计就这么简单
贺志东主编2010 年出版771 页ISBN:9787545404883本书包括中小企业内部审计方法、内部审计程序、内部审计计划、内部审计证据等21章内容。内容专业、系统、针对性强,有高度实务操作性。
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CIA考试指南 实施内部审计业务 习题解答卷
李海风著2010 年出版372 页ISBN:9787121111921Wiley CIA考试用书系列是国际知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。本书是该系列的第二科,讲述了实施业务、实施具体业务、监控业务成果、舞弊知识基础、业务工具等内容。本书是第...
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国际注册内部审计师CIA考试应试指南
中审网校编2010 年出版331 页ISBN:9787511901590本书介绍内部审计的风险,内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,内部审计程序、审计工具、经济学、金融税收、法律和信息技术等相关方面的基础知识。...
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CIA考试指南 实施内部审计业务 理论卷
刘霄仑编著2010 年出版538 页ISBN:9787121115004Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。本书是该系列的第二科,讲述了实施业务、实施具体业务、监控业务成果、舞弊知识基础、业务工具等内容。本书是第...
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企业内部控制自我评价与审计
杨有红,张龙平2010 年出版213 页ISBN:9787806849163本书共分两个课题:1.企业内部控制自我评价——理论与实证研究;2.企业内部控制审计研究。通过对理论的分析,典型案例的研究,国内外发展现状的研究,得出自己的结论,推动了中国企业内部控制的建设和发展。...
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美国顶尖学府内部指南
崔诗亮,李佳琦编著2010 年出版351 页ISBN:7545803000从2005年开始,美国本科留学便在国内不断升温。本书是对国内想申请留学美国的学生真正有帮助的选校指南。
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用
(美)瓦莱布哈内尼著2010 年出版486 页ISBN:9787121114557Wiley CIA考试用书系列是国外知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书,本书是该系列的第一科,讲述了内部审计活动在治理、风险与控制中的角色和作用。...