当前位置:首页 > 名称

大约有33,237项符合查询结果项。(搜索耗时:0.1601秒)

为您推荐: 内部审计实务 公立医院内部控制管理操作实务指南 实务 内部 审计 班级实务管理第二版

  • 商业银行内部审计基本理论与方法 【经济】

    倪存新著2016 年出版405 页ISBN:9787550423411

    本书共分5篇31章,分别探讨了商业银行内部审计基本理论、内部控制审计及其内部控制评价、授信业务审计、经营管理审计审计管理实务等内容,并详细介绍了商业银行内部审计理论与实务。本书理论结合实际,便于读...

  • 医疗卫生机构内部审计案例 【经济】

    中国内部审计协会卫生分会编2014 年出版217 页ISBN:9787516407233

    本书所编案例由卫生计生委牵头、中国内部审计协会卫生分会具体征集,涵盖经济责任审计、基建审计、财务收支审计、绩效审计和其他专项审计等内审领域,具有真实性、针对性和代表性,以便为各医疗卫生单位对应查找...

  • 审计学基础 现代审计 【经济】

    章忠明,胡宾主编1993 年出版396 页ISBN:7212009415

  • 农村合作金融机构内部审计质量控制 【经济】

    张初础著2007 年出版281 页ISBN:7542919504

    本书根据中国内部审计协会制订的《内部审计具体准则第9号——内部审计质量控制》、中国银行业监督管理委员会制订的《银行业金融机构内部审计指引》的规定,从理论上形成了农村合作金融机构内部审计质量控制...

  • 公司治理与内部审计 【经济】

    郭涛敏,罗萍著2017 年出版190 页ISBN:9787550429673

    本书主要针对公司治理与内部审计展开,主要就内部审计与公司治理的目标和理论基础的一致性,解读了公司治理对内部审计模式选择的影响,以及内部审计的定位等几个方面阐述二者的关系,从而得出有益于加强我国内部审...

  • 企业内部审计的47个技巧 【经济】

    王雯雯编著2013 年出版278 页ISBN:9787115331762

    本书内容共11章,包括财会人员要了解的审计基础、风险控制与应对、内部控制与风险评估、销售循环的审计关键点、购货循环的审计关键点、生产存货的审计关键点、投融资的审计关键点、货币资金的审计关键点、所...

  • 教育部经济管理类主干课程教材 审计系列 内部审计 【经济】

    张庆龙著2017 年出版348 页ISBN:9787300245928

    本书首先介绍了《萨班斯一奥克斯利法案》与影响、审计关系、内部审计工作规范体系;然后介绍内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构;接着对内部审计的主要工作、管理方法、...

  • 第5号审计准则 与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计 【经济】

    张宜霞主译2008 年出版119 页ISBN:9787811224023

    本书翻译了美国证券交易委员会关于管理层报告财务报告内部控制的指引和审计准则第5号——与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计,对推进我国企业内部控制体系建设、提高我国内部控制标准的科学性和前...

  • 审计概论与卫生审计 【自然科学】

    卞毓麟等著1998 年出版344 页ISBN:7507702723

    暂缺《太空与地面的对话:高科技来到我们身边》简介

  • 我国财务报告国际趋同性 内部审计报告模式 【经济】

    王霞,王镇蒙著2007 年出版169 页ISBN:7810989669

    本书以我国财务报告国际趋同性为研究背景、上市公司内部审计报告为研究对象,探讨了我国内部审计报告模式的选择问题。

返回顶部