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内部控制与企业风险管理 实务操作指南 【经济】
胡为民等编著2007 年出版297 页ISBN:7121040107在国际上普遍重视企业的内部控制制度和风险管理的大环境下,2006年,我国上市、深市也颁布了上市公司内部控制指引,本书在这样的环境下应运而生。本书理论与实际相结合,立足于我国企业内部控制与风险管理的现状,结...
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高校内部教学质量保障探索与实践 【文化科学教育体育】
罗玉萍,李萍莉主编2007 年出版322 页ISBN:7209043179独具特色的教学质量保障体系,是烟台大学坚持教育教学改革的成果,是烟台大学2004年接受教育部本科教学水平评估时的亮点之一,2005年获山东省优秀教学成果二等奖。教学质量保障体系中独立设置的教学督导与评价(估...
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“正确处理人民内部矛盾与构建社会主义和谐社会”学术研讨会论文选 【马列毛邓】
郑谦,陈国平主编2007 年出版366 页ISBN:780199809X本书是为纪念毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》发表50周年而举办的“正确处理人民内部矛盾与构建社会主义和谐社会”学术研讨会的论文选。所选论文的作者大部分是国内党史学界的著名学者专家。...
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浙江省家族企业内部控制模式研究 【经济】
辛金国著2007 年出版185 页ISBN:750464756X改革开放以来,私营企业得到快速的发展,已成为我国国民经济的重要组成部分。2002年,据中国社会科学院社会学所、全国工商联研究室共同组织对21个省市自治区的250个市县区的1947家中小私营企业进行的抽样调查表...
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联合产权制度及企业内部治理结构研究 【经济】
刘长庚等著2007 年出版298 页ISBN:7010061238本书是国家社科基金项目。本书的学术价值和应用价值如下:首次给出了劳动产权的确切定义,说明了劳动产权的理论基础,使联合产权牢固地建立在企业制度的改革基础上,特别强调了联合产权下的企业内部治理结构建立、...
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企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南 风险框架·设计方法与模板·实施案例 【经济】
郑洪涛,张颖著2007 年出版307 页ISBN:750059738X《企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南:风险框架·设计方法与模板·实施案例》内容简介:内部控制历来是包括企业在内的所有组织和机构正常运转的制度基础。它是一个单位为了保障会计信息质量,保护资产的...
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版 【经济】
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...
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施工企业内部控制系统设计研究 施工企业财会管理专题研究报告 【经济】
陈楚宣编著2007 年出版231 页ISBN:7810887149本书综合国内外的研究现状,根据施工企业的行业特性,以一套独特的施工企业财务管理理念——“以企业盈利管理和资金管理为中心,以信息化平台建设为手段,最终通过严密的内部控制系统,实现与保证企业价值的提升”。...