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基于反倾销应对的企业内部控制研究
孙芳城著2009 年出版296 页ISBN:9787811228038本书分为三个部分,分别就反倾销内部控制的理论基础、体系构建和案例研究等三个层次进行研究。本书的特色与新意主要表现在以下几个方面:第一,以内部控制为基础探讨企业应急体系的建设;第二,拓展内部控制理论框架...
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ERP环境下的财务收支审计指南 上
《ERP环境下的财务收支审计指南》课题组编2013 年出版226 页ISBN:9787511916860本书介绍了ERP的基本思想、功能模块等,并就ERP对审计工作的影响、ERP环境下审计的总体思路方法进行了探讨;分析了ERP环境下审计初期应调查了解的主要内容、审计应对措施的确定以及电子数据获取的策略和技术工...
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风险管理与内部控制系列手册 企业内部控制手册
宋方红,高立法,王士民主编;瞿春生,成春芳,周海泉副主编;虞旭清,朱静主审2015 年出版347 页ISBN:9787509639580内部控制手册是指导公司建立健全内部控制、进行风险管理的基础性文件,它将公司风险管理措施以书面形式展示和固化,明确了风险管理流程和风险管理岗位,是公司风险管理规范化的重要标志。通过完善公司内部控制,实...
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民营企业的内部治理研究:基于经理人行为倾向的视角
钟乃雄著2009 年出版147 页ISBN:9787505884892本书从内部和外部两个方面探讨我国民营企业经理人的监控与激励机制的建立,提出动态地判断和界定董事会和经理人的关系,制定激励与约束相容的治理政策。...
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国家电子政务信息系统审计实务指南
《国家电子政务信息系统审计实务指南》课题组编2015 年出版471 页ISBN:9787511925046本书从信息系统管理控制保障建设项目规划设计、建设和运行的安全性、可靠性和经济性,应用控制保障系统承载业务运行和业务信息的安全性、可靠性和经济性,网络控制保障网络系统、存储处理和机房设施等运行环境...
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中小企业内部控制精细化设计全案
赵红梅编著2012 年出版710 页ISBN:9787115285409本书从四个维度出发,对中小企业的组织架构、发展战略等18个工作事项进行了内部控制精细化管理,不但为中小企业构建了内部控制精细化设计的内容框架,而且进一步为中小企业推行内部控制提供了“流程+制度+工具”...
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财经违纪违规违法行为审计定性与处理处罚指南 中
湖北省审计厅编2016 年出版635 页ISBN:9787216090452为服务全省审计执法,规范审计定性与处理处罚行为,提高审计质量,防范审计风险,湖北省审计厅编撰了《财经违纪违规违法行为审计定性与处理处罚指南》一书。书稿按照审计业务类型分综合类、财政审计类、金融审计类...
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财经违纪违规违法行为审计定性与处理处罚指南 上
湖北省审计厅编2016 年出版693 页ISBN:9787216090452为服务全省审计执法,规范审计定性与处理处罚行为,提高审计质量,防范审计风险,湖北省审计厅编撰了《财经违纪违规违法行为审计定性与处理处罚指南》一书。书稿按照审计业务类型分综合类、财政审计类、金融审计类...
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财经违纪违规违法行为审计定性与处理处罚指南 下
湖北省审计厅编2016 年出版620 页ISBN:9787216090452为服务全省审计执法,规范审计定性与处理处罚行为,提高审计质量,防范审计风险,湖北省审计厅编撰了《财经违纪违规违法行为审计定性与处理处罚指南》一书。书稿按照审计业务类型分综合类、财政审计类、金融审计类...
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