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高校财务风险预警与防范策略研究 基于内部控制视角 【文化科学教育体育】
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影响来华留学生汉语学习的学习者内部因素实证研究 【语言文字】
刘凤阁著2017 年出版171 页ISBN:9787308172134影响来华留学生汉语学习效果的因素非常多,习得的过程也异常复杂。本研究选取影响来华留学生汉语学习的内部因素作为研究课题,通过问卷、访谈等研究工具,以来华留学生为研究对象,对影响其汉语学习的内部因素进行...
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公司内部欺诈案件调查 由侦查到检控的全程解析 【经济】
(美)斯蒂芬·帕德涅奥特著;史晓全,谢丽芝译2017 年出版165 页ISBN:9787565329654本书从一个案件出发,引出案件是如何在第一时间为人所知?监视及突袭是如何保证多数对抓捕至关重要的证据?谁是幕后从分类账簿、撤销支票到其它构成大量证据的其它记录中组织案件的人?谁处理所有的信息,又是把那种...
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建筑施工企业内部承包合同 制度规范与风险防范 【政治法律】
章建荣著2017 年出版345 页ISBN:9787519709020本书从建筑施工企业内部承包合同入手,对承包主体审核准入制度、资源配置责任制度、合同性质担保和限定项目经理职权范围的风险管控制度、细化考评制度、财务管理和资金使用管理制度、民工工资支付保障制度、...
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中国检察权的内部组织构造研究 【政治法律】
邵晖著2017 年出版258 页ISBN:9787562074595本书以检察权的内部组织构造为研究对象,深入探讨和分析了中国检察制度内部组织设计同检察权能合理运作之间的动态关系之主题。全书通过历史梳理、比较分析的方式并结合社会组织学的相关理论,构建了检察权内部...
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教育部经济管理类主干课程教材 审计系列 内部审计学 【经济】
张庆龙著2017 年出版348 页ISBN:9787300245928本书首先介绍了《萨班斯一奥克斯利法案》与影响、审计关系、内部审计工作规范体系;然后介绍内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构;接着对内部审计的主要工作、管理方法、...
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新编行政事业单位内部控制建设原理与操作实务 【经济】
张庆龙主编2017 年出版517 页ISBN:9787121306037为落实中央八项规定要求,财政部于2012年11月下发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)文件,行政事业单位在政府层面受到了前所未有的关注。财政部近期公布的“十三五”会计工作规划中明确提出,完...
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运营力 企业内部运营与资本增值 【经济】
范桃根著2017 年出版294 页ISBN:9787111565963中国企业经营管理存在一些普遍性问题,为了企业良好的发展,对这些问题进行分析、梳理和总结就显得非常重要。本书针对这些普遍性问题提出了体系化的解决思路与措施,涉及企业的经营管理思想、经营管理模式、组织...