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金多多财会日记 规范内部审计的28个技巧 【经济】
李玉周编著2013 年出版116 页ISBN:9787550409064金多多,从一本院校财经科班出身,也考过了几门CPA,拥有了初级会计职称。多多上班的单位是成都市一家小有名气的会计师事务所,在成都市属于中上水平。本书通过多多的工作实践,传授看懂和分析资产负债表、利润表、...
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50家国有企业内部审计发展报告与案例 【经济】
中国内部审计协会编著2013 年出版429 页ISBN:9787516403419本书通过对50家国有企业约167个优秀典型案例材料。具体分析了我国国有企业内部审计的法律、政策环境;我国国有企业内部审计的状况和发展趋势;企业内部审计监管机制、国有资产的制度保障和审计评价;企业风险管...
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银行内部控制与内部稽核 【经济】
台湾金融研训院编著2013 年出版404 页ISBN:9787504970121本书是台湾金融研训院和上海明鸿中小银行培训中心合编的《两岸金融研训丛书》之一。主要内容包括内部控制的原理原则、发展演进、内部控制及企业风险管理整合架构、内部控制制度之建立与执行以及银行各项业...
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内部控制 应用评价审计 【经济】
邵瑞庆主编2013 年出版289 页ISBN:9787542939371顺应国际会计准则改革趋势,促进我国企业会计准则与国际会计准则的融合与发展,探讨金融危机中凸现的新会计问题,以会计准则的国际化、国际财务报告准则的发展趋势和我国的应对为主题,分会计、审计准则国际趋同;会...
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审计学 轻轻松松学审计 【经济】
丁朝霞主编2013 年出版516 页ISBN:9787306046512本书共分4编,29章,讨论了审计基本理论、不同类型的审计及特点、审计程序与技术、交易循环审计等等有关审计的方方面面。书中配有一些精美的插图和趣味案例,试图以轻松有趣的方式让读者掌握有关审计的各方面知...