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银行内部控制与内部稽核 【经济】
台湾金融研训院编著2013 年出版404 页ISBN:9787504970121本书是台湾金融研训院和上海明鸿中小银行培训中心合编的《两岸金融研训丛书》之一。主要内容包括内部控制的原理原则、发展演进、内部控制及企业风险管理整合架构、内部控制制度之建立与执行以及银行各项业...
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内部控制 应用评价审计 【经济】
邵瑞庆主编2013 年出版289 页ISBN:9787542939371顺应国际会计准则改革趋势,促进我国企业会计准则与国际会计准则的融合与发展,探讨金融危机中凸现的新会计问题,以会计准则的国际化、国际财务报告准则的发展趋势和我国的应对为主题,分会计、审计准则国际趋同;会...
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审计学 轻轻松松学审计 【经济】
丁朝霞主编2013 年出版516 页ISBN:9787306046512本书共分4编,29章,讨论了审计基本理论、不同类型的审计及特点、审计程序与技术、交易循环审计等等有关审计的方方面面。书中配有一些精美的插图和趣味案例,试图以轻松有趣的方式让读者掌握有关审计的各方面知...
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内部控制与现代审计初探 【经济】
胡志容著2013 年出版319 页ISBN:9787506836746本书以现代审计为范围,对内部审计、注册会计师审计以及它们与内部控制之间的关系等诸多问题,从理论到实践作了与时俱进的多角度多方面的分析、探索和思考,具有较强的理论价值、创新价值和实践价值,是审计人员、...
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内部控制、会计信息与审计质量 【经济】
刘桂春著2013 年出版160 页ISBN:9787542939463中国资本市场上频频曝出财务丑闻,监管者几经修订会计准则及证券监管法规,出台并实施了内部控制系列规范,这些对提高公司治理水平及会计信息质量是否有显著影响?会计信息是连接公司与投资者的纽带,内部控制的目标...
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三友会计论丛 第13辑 内部控制审计 信号传递、价值相关性与监督效应 【经济】
吴益兵著2013 年出版164 页ISBN:9787565410352本书在作者的博士论文基础上修改而成,作者采用规范研究和实证研究相结合的研究方法,对内部控制审计的动机、市场反应和内部控制效率关系进行研究。...
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环境审计与可持续发展世界审计组织第二十届大会主议题 2 【经济】
中国审计署环境审计与可持续发展课题组编2013 年出版500 页ISBN:9787511907592本文主要收集了审计组织第二十届大会第二议题的内容,包括会议研讨论文、主论文以及由各国最高审计机关发表的国家论文等。
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