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企业内部控制审计工作底稿编制指南 【经济】
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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企业内部控制审计政策解读与操作指引 【经济】
《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
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国际注册内部审计师CIA考试红皮书 【经济】
中审网校编2011 年出版223 页ISBN:9787511909244本书一共5章,围绕以五个问题为主线,结合案例和CIA习题举例,进行解剖分析。1、什么是内部审计?2、(组织)如何建立内部审计?3、如何成为一名合格的内部审计师?4、内部审计起什么作用?5、如何实施内部审计业务?...
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审计署2010年度优秀审计论文和研究报告评选获奖文集 【经济】
审计署审计科研所编2011 年出版647 页ISBN:9787511907929本书为审计署2010年度优秀审计论文和研究报告评选获奖文集,共收集了23篇审计研究报告和37篇获奖审计论文,共60篇。
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企业内部控制评价及审计指引配盘课件 【经济】
李三喜著2011 年出版220 页ISBN:9787511905093本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,以三泰公司的相关实践为案例,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参...
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企业内部控制规范研究 北京市企业内部控制优秀论文 【经济】
北京市企业内部控制规范联席工作领导小组编2011 年出版342 页ISBN:9787509208052本书汇总了北京市企业内部控制优秀论文共63篇,由北京市财政局牵头,皆来自北京市众多企事业单位内部控制工作一线及财会系统管理部门的宝贵经验及研究成果,适宜各类企事业单位参考阅读。...
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 3 经营分析和信息技术 【经济】
中审网校主编2011 年出版249 页ISBN:9787545407891本书包括学习企业经营过程中涉及的相关知识,财务会计和管理会计等相关会计知识及模拟卷两套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。
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