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广东省教育内部审计规范 【经济】
广东省教育厅编2016 年出版248 页ISBN:7536156286为了适应新形势下教育内部审计工作的变化和发展,进一步加强审计基础工作,规范审计行为,全面提高审计质量,广东省教育厅审计室交由广东省教育审计协会牵头,集合全省教育审计的骨干力量对原《广东教育审计规范(200....
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内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究 【经济】
石恒贵著2016 年出版179 页ISBN:7514166556本书在受托责任理论、委托代理理论、交易成本理论和公司治理理论的基础上,构建了内部审计在公司治理中发挥作用的分析框架,内部审计通过与“其他三个治理主体”之间的协作能够发挥其治理作用。本书的研究内容...
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审计理论研究 审计主体视角 【经济】
郑石桥著2016 年出版615 页ISBN:9787542953667本书从审计主体视角,现代审计可以区分为政府审计、民间审计和内部审计,上述三种审计主体,对于审计基本问题,既有共性,也有个性。本书完成共性研究,本书以共性为基础上,重点关注各审计主体在基本问题方面的个性......
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中国上市公司内部审计运行效果研究 【经济】
陶玉侠著2016 年出版128 页ISBN:9787514169775本书在对内部审计的作用机理进行理论分析的基础上,采用跨年度大样本数据对内部审计的替代效应和代理成本效应进行实证研究,对内部审计能否在公司治理中发挥改善作用做出了肯定的回答。本书从独立性、责任授权...
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医疗卫生机构内部审计精细化管理 【经济】
吴龚编著2016 年出版680 页ISBN:9787516413470本书在精讲内部审计基本知识与技能的基础上,首次将精细化的理念和原则引入医疗卫生机构的内部审计管理,全面科学地对医疗卫生机构的财务收支审计、预算执行与决算审计、基建项目审计、合同审计、经济责任审计...
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内部控制缺陷与内部控制评价 【经济】
林野萌著2016 年出版201 页ISBN:9787561562185本书对内部控制缺陷、内部控制评价的概念、相关理论进行梳理,并深入研究了中美两国内部控制缺陷治理及内部控制评价制度的发展历程;探讨了内部控制缺陷诱因,其与上市公司的市场价值及债务资本成本的关系;提出减...
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审计署审计结果公告汇编 2013 上 【经济】
审计署政策研究室编2016 年出版290 页ISBN:9787511926364审计结果公告是审计署向社会公开有关审计报告、审计意见书、审计决定书等审计结论性文书所反映内容的公告。本书是审计署2013年审计结果公告的汇编,主要内容包括:2011年度中央预算执行情况和其他财政收支的审...
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 2016年版 【经济】
中华人民共和国财政部制定2016 年出版250 页ISBN:9787542949257本书收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业财务通...