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我国商业银行内部控制评价研究 基于内部审计视角 【经济】
李健飞编2011 年出版233 页ISBN:9787514108170本书对如何认识和实施商业银行内部控制评价,从理论到实践进行了系统深入的探讨和研究。对内部控制及评价的相关理论、评价内容、评价途径、评价方法进行了深刻的阐述。...
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内部审计若干问题研究 【经济】
谌小红编2011 年出版232 页ISBN:9787504738363中国物资出版社即将出版的《内部审计若干问题研究》一书探讨在有中国特色社会主义市场经济环境下,内部审计的规律性,提出相应的对策,探求有意义的启示。...
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现代企业内部审计精要 【经济】
尹维劼主编2011 年出版482 页ISBN:9787508627380本书有全新的内部审计理念,正确区分开了内部审计与政府审计、社会审计,并较好地处理了我国实际与国际接轨的问题。本书浓缩了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行...
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审计署审计结果公告汇编 2009-2010 【经济】
审计署办公厅编2011 年出版564 页ISBN:9787511908179本书为2009年至2010年审计署审计结果公告汇编。全书共收集了40篇审计结果公告。涉及了各行各业,详细列出了查出的问题等。
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审计署审计结果公告汇编 2007-2008 【经济】
审计署办公厅编2011 年出版404 页ISBN:9787511908162本书为2007年至2008年审计署审计结果公告汇编。全书共收集了19篇审计结果公告。涉及了各行各业,详细列出了查出的问题等。
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企业内部控制审计工作底稿编制指南 【经济】
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...