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内部审计禁忌120例 【经济】
沈征著2006 年出版309 页ISBN:7121028573本书根据内部审计的内部性这一特点,首先探讨了内部审计研究的意义,进而按照内部审计理论禁忌、内部审计管理禁忌和内部审计工作禁忌的基本框架,从多个层面、多个视角对内部审计禁忌展开深入讨论。其视角独特,从...
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内部审计原理与技术 上 【经济】
刘德运编著2006 年出版462 页ISBN:7501776113本书紧扣本年度CIA考试的大纲,包含了CIA考试前三部分的全部内容,全书系统、条理,是CIA考试和内部审计师培训的首选用书。本书是著者多年来从事CIA考前辅导经验和心得的结晶,每一章都附了经典考试题和经典练习题...
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内部审计原理与技术 下 【经济】
刘德运编著2006 年出版1013 页ISBN:7501776113本书紧扣本年度CIA考试的大纲,包含了CIA考试前三部分的全部内容,全书系统、条理,是CIA考试和内部审计师培训的首选用书。本书是著者多年来从事CIA考前辅导经验和心得的结晶,每一章都附了经典考试题和经典练习题...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 下 【经济】
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 上 【经济】
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 中 【经济】
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版298 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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独立审计诚信机制与审计质量 基于制度与案例的思考 【经济】
潘琰等著2006 年出版268 页ISBN:7505859722本书首先分析和探寻了提高审计质量的途径,然后着重分析审计诚信的形成机理,通过剖析我国近几年典型审计失败大案,以阐述如何建立审计诚信机制及提高审计质量的问题。...
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审计学导论 审计理论入门和研究 【经济】
谢少敏著2006 年出版399 页ISBN:7810987127在信息技术突飞猛进的现代,会计学技术的重点已从如何生产信息转移到如何控制信息生产的过程、如何保证信息风险最小化。审计实务在变!审计方法在变!审计制度在变!显然,对审计方法的解说或者对审计实务的介绍这样...
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