大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0134秒)
为您推荐: cia内部审计实务 公立医院内部控制管理操作实务指南 实务 内部 审计 班级实务管理第二版
-
-
-
全国高职高专经济管理类专业规划教材 审计理论与实务 【经济】
华忠主编2011 年出版274 页ISBN:9787562926702本书以注册会计师审计为主线,系统地介绍了审计的基本知识、基本理论和基本方法。教材的编写以现行的会计、审计相关法规制度为依据,注意吸收最新的会计、审计研究成果。教材注重系统性、实用性和可操作性,除在...
-
高职高专“十二五”规划教材-财务管理系列 审计实务项目化教程 【经济】
祁舒慧,李凡主编;千彦,王淑秀,赵蕊芬等副主编2011 年出版258 页ISBN:9787515100753本书以审计业务为载体,以会计师事务所的报表审计流程为主线,按照审计工作流程介绍了:审计组织体系、认识风险导向审计、审计目标与过程、审计计划、审计证据与工作记录、销售与收款循环审计、采购与付款循环审...
-
国家会计学院会计硕士专业学位(MPAcc)系列 高级审计理论与实务 【经济】
谢荣主编2011 年出版433 页ISBN:9787514105254第一章审计环境;第二章审计目标;第三章审计假设;第四章审计概念;第五章审计规范;第六章审计基本方法;第七章审计报告;第八章审计责任;第九章现代风险导向审计的发展演变;第十章接受客户与初步审计计划;第十......
-
-
国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 2 实施内部审计业务 【经济】
中审网校著2011 年出版276 页ISBN:9787545407907本书包括内部审计程序、从内部审计的确认业务和咨询服务两方面来讲审计业务的实施,介绍舞弊调查程序以扩舞弊调查的相关要点,介绍各类审计工具的应用及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...
-
我国商业银行内部控制评价研究 基于内部审计视角 【经济】
李健飞编2011 年出版233 页ISBN:9787514108170本书对如何认识和实施商业银行内部控制评价,从理论到实践进行了系统深入的探讨和研究。对内部控制及评价的相关理论、评价内容、评价途径、评价方法进行了深刻的阐述。...
-
内部审计若干问题研究 【经济】
谌小红编2011 年出版232 页ISBN:9787504738363中国物资出版社即将出版的《内部审计若干问题研究》一书探讨在有中国特色社会主义市场经济环境下,内部审计的规律性,提出相应的对策,探求有意义的启示。...
-
国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计在治理、风险和控制中的作用 【经济】
中审网校编2011 年出版268 页ISBN:9787545407914本书包括四方面内容:介绍内部审计的相关概念,介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色与职责,介绍内部审计程序及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...