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风险导向企业内部审计研究 【经济】
陈利军,徐国强,何云等著2007 年出版356 页ISBN:9787228110810随着社会经济和科学技术的迅猛发展,企业越来越关注组织内部的管理问题,激烈的竞争迫使企业向管理要效益,向技术进步要效益,向优化资源配置要效益,向降低成本费用要效益。内部审计作为组织内部管理体系的一个重要...
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农村合作金融机构内部审计 【经济】
夏汉平编著2007 年出版272 页ISBN:7810887378内部审计作为农村合作金融机构内部控制的一道防线,起到监督评价与纠正的作用,其目的在于通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、提高控制和管理过程的有效性,揭露其经营活动中的潜在风险,帮助其实现经营...
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现场审计实施系统:审计应用实例 【经济】
朱尧平主编2007 年出版644 页ISBN:9787802214774本书主要介绍了江苏省厅及各地市县运用AO系统进行各类审计的实例及专家经验。实用性强,专业性强.对于审计同行及对计算机审计有兴趣的人员具有吸引力。...
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审计质量与审计行为主体关系研究 【经济】
彭桃英著2007 年出版285 页ISBN:7802079195本书在变化的制度背景下,比较系统地研究了审计质量的评价及审计市场主体行为与审计质量的关系,集成地探讨了审计质量的概念、评价,审计质量问题产生和制约的机制,改善我国独立审计质量的途径等问题。...
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日本内部控制评价与审计准则 【经济】
日本企业会计审计会发布著2007 年出版128 页ISBN:7811222108本书介绍了日本《关于财务报告内部控制评价与审计准则以及财务报告内部控制评价与审计实施准则的制定(意见书)》、日本《财务报告内部控制评价与审计准则》、日本《财务报告内部控制评价与审计实施准则》的相...
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审计工作底稿指引 进一步审计程序之二 【经济】
孙燕红主编;北京注册会计师协会编2007 年出版449 页ISBN:7505862200本书是为适应新发布执业准则制定的,实施审计程序、设计和编制工作底稿的系统例示和说明,是广大执业人员日常工作的好参谋。