大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0137秒)
为您推荐: cia内部审计实务 公立医院内部控制管理操作实务指南 实务 内部 审计 班级实务管理第二版
-
现代企业内部审计精要 【经济】
尹维劼主编2006 年出版494 页ISBN:7508605888本书由长期从事内部审计工作和研究的资深内部审计专家、企业高管和知名教授主笔。全书分八章论述现代企业内部审计之精要:内审基础篇、审计程序篇、实用文书篇、技术方法篇、实战技巧篇、实务指南篇、经典案...
-
高等学校企业内部审计工作底稿范例 【经济】
孙铁强编著2006 年出版238 页ISBN:7810679341本书内容包括综合类、流动资产类、长期投资工作、固定资产工作、无形资产及其他资产工作、流动负债类工作等底稿范例,为高等学校企业内部审计运用计算机审计技术提供了必要的基础条件。...
-
内部审计新纪元 风险管理、控制及治理 【经济】
(台)陈锦烽,苏淑美编著2006 年出版310 页ISBN:7806843663本书阐述了内部审计人员应尽的职责,并对其工作性质做了整体总结。可以说这是一本非常完整的实务工具书。
-
布林克现代内部审计学 上 【经济】
(美)罗伯特·莫勒尔著2006 年出版381 页ISBN:7801698053本书为内部审计经典名作《布林克现代内部审计学》的最新版,书中主要介绍了内部审计基础、内部控制的重要性、内部审计与公司治理、信息系统对内部审计的影响、内部审计工具与发展趋势以及职业内部审计人员认...
-
布林克现代内部审计学 第6版 【经济】
(美)罗伯特·莫勒尔(Robert Moeller)著;李海风,刘霄仑等译2006 年出版312 页ISBN:7801698053本书为内部审计经典名作《布林克现代内部审计学》的最新版,书中主要介绍了内部审计基础、内部控制的重要性、内部审计与公司治理、信息系统对内部审计的影响、内部审计工具与发展趋势以及职业内部审计人员认...
-
-
内部审计禁忌120例 【经济】
沈征著2006 年出版309 页ISBN:7121028573本书根据内部审计的内部性这一特点,首先探讨了内部审计研究的意义,进而按照内部审计理论禁忌、内部审计管理禁忌和内部审计工作禁忌的基本框架,从多个层面、多个视角对内部审计禁忌展开深入讨论。其视角独特,从...
-
内部审计原理与技术 上 【经济】
刘德运编著2006 年出版462 页ISBN:7501776113本书紧扣本年度CIA考试的大纲,包含了CIA考试前三部分的全部内容,全书系统、条理,是CIA考试和内部审计师培训的首选用书。本书是著者多年来从事CIA考前辅导经验和心得的结晶,每一章都附了经典考试题和经典练习题...
-
内部审计原理与技术 下 【经济】
刘德运编著2006 年出版1013 页ISBN:7501776113本书紧扣本年度CIA考试的大纲,包含了CIA考试前三部分的全部内容,全书系统、条理,是CIA考试和内部审计师培训的首选用书。本书是著者多年来从事CIA考前辅导经验和心得的结晶,每一章都附了经典考试题和经典练习题...
-
国际注册内部审计师资格考试辅导 下 【经济】
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...