大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0172秒)
为您推荐: 内部审计实务 cia内部审计实务 cfa通关宝 公立医院内部控制管理操作实务指南 cfa注册金融分析师 实务
-
盾构隧道内部双层车道结构预制化设计技术 【交通运输】
黄俊,徐国平,李勇,赵光著2014 年出版199 页ISBN:9787030420008为充分利用盾构隧道内部空间,双层双向四车道结构在大直径盾构隧道设计中得到了广泛的应用,车道结构通常以现浇模筑法设计为主。随着隧道越来越长,为满足通风要求需增设排烟通道,迫使双层行车道结构布置更为“紧...
-
我国上市公司内部控制有效性的影响因素与经济后果研究 【经济】
邓德强,吴清林等著2014 年出版324 页ISBN:9787509635438本书主要以我国企业内部控制制度建设快速发展为背景,主要讨论了我国上市公司内部控制有效性内涵、计量,影响因素与经济后果等问题,特别关注了投资者决策需求视角下的内部控制有效性的概念内涵和计量方法,金字塔...
-
外部审计监督与投资效率 基于投资机会集视角的研究 【经济】
廖义刚著2014 年出版228 页ISBN:9787514151992本书主要运用实证研究方法,以投资机会集所导致的代理问题为主线,首先检验了投资机会集对审计师选择的影响;其次,在考虑无形资产投资强度、融资约束程度等因素的基础上,分别检验了投资机会集对经营活动现金流价值...
-
大型煤炭企业内部供应链的构建与优化研究 【经济】
姜辉著2014 年出版182 页ISBN:9787509630594本书以大型煤炭企业为研究对象,界定了大型煤炭企业内部供应链概念,分析了大型煤炭企业内部供应链的特点。指出大型煤炭企业内部供应链运作的核心是均衡供给,提出了基于均衡供给导向的大型煤炭企业内部供应链思...
-
终极控制人对上市公司内部控制有效性的影响 理论分析与实证检验 【经济】
秦江萍,李育红著2014 年出版233 页ISBN:9787514153637本书首先构建了内部控制有效性综合评价体系。其次,运用描述性统计、行业排序、地区比较、样本分组比较等方法对上市公司内部控制有效性总体状况进行分析。然后,根据现有的研究结论,运用均值T值检验、中位数Z值...
-
IELTS雅思听力8天抢分笔记 澳佛英语强化班内部教材破解版 【语言文字】
何满编著2014 年出版254 页ISBN:9787511428479《雅思听力7天抢分笔记》适用于考前冲刺的考生和希望短期提高成绩的考生,同时也是澳佛英语雅思7天强化班内部培训教材。澳佛英语强化班雅思学员通过率可达100%,其教授的雅思考试技巧和方法已在多年的实战经验...
-
2015公务员红领决胜内部培训指定教材 行政职业能力测验练案 二维码版 【政治法律】
华图教育编著2014 年出版322 页ISBN:7505130838本书内容主要针对公务员考试行 政职业能力测验科目,由华图红领决胜班一线名师在长期授课经验、成功学员案例分析及深入教研基础上,分析、判断、预测2015年国家及各省市公务员考试的相关信息,创作、搜集、整理...
-
“法大司考”2014年国家司法考试本校生内部教材 第5册 刑事诉讼法 司法制度与法律职业道德 【政治法律】
房保国编著2014 年出版137 页ISBN:9787562051848本书为刑事诉讼法 司法制度与法律职业道德部分。本书紧扣司法考试大纲,体系完整,编排得当,重点突出,内容丰富,表述精准,文字简明。全书渗透着参编教师多年的教学经验,体现着对司法考试规律和应考学科知识的深......
-
媒体监督与审计师行为 理论分析与实证研究 【经济】
张建平著2014 年出版172 页ISBN:7514137491现有文献表明,财经媒体报道在资本市场中的地位及作用的相关研究多以欧美上市公司为主,分析了财经媒体报道是否对股市、公司治理结构、财务舞弊和经理人报酬造成影响。近年来,国内学者也纷纷初涉该领域,开始研究...
-
内部控制鉴证对财务报告可靠性影响研究 【经济】
王军只著2014 年出版215 页ISBN:9787514143447内部控制鉴证作为一种制度安排,先后经历了财务报表审计中的内部控制评价阶段、内部控制审核阶段和财务报告内部控制审计阶段等三个阶段。我国内部控制鉴证制度虽然已经确立,但制度的设计与安排还处于探讨阶段...