当前位置:首页 > 名称

大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0173秒)

为您推荐: cia内部审计实务 公立医院内部控制管理操作实务指南 实务 内部 审计 班级实务管理第二版

  • 2014年度注册会计师全国统一考试真题详解及押题密卷 审计 【经济】

    全国注册会计师考试命题研究中心编著2014 年出版214 页ISBN:9787115350763

    本书专为参加注册会计师考试的考生编写,包括5套历年考试真题和5套高保真模拟试卷。在前半部分,结合近5年考试真题,将历年试题进行详细解析,帮助考生迅速了解考试的基本要求、考试难度及命题规律。后半部分为5套...

  • 注册会计师全国统一考试“梦想成真”系列辅导丛书 审计经典题解 【经济】

    中华会计网校编2014 年出版291 页ISBN:9787010132716

    《经典题解》是《注册会计师全国统一考试“梦想成真”系列辅导丛书》之一,汇集百万经典题目之精华,凝聚网校辅导专家多年苦心经营的成果。考点分析准确、精炼,练习题目设计新颖、紧扣大纲、训练效果极强,疑难问...

  • 权力视阈下区县教育行政组织内部冲突机理及对策研究 【文化科学教育体育】

    尤莉著2014 年出版197 页ISBN:9787516152614

    本书以省级教育行政机关为例,在借鉴权力理论、冲突理论和已有相关研究成果的基础上,通过量化研究与质性分析,对省级教育行政机关权力运行中冲突的现状、来源、过程和影响进行了深入的研究与讨论,认为协调好教育...

  • 证券公司现场检查及内部控制测试与评价 【经济】

    李从军著2014 年出版392 页ISBN:9787504483355

    为了控制金融机构经营风险,许多国家的金融法律赋予了金融监管机构对金融机构的检查权,但是在监管中如何用好检查权及时揭示和化解证券公司风险隐患,确保金融体系的健全稳定,目前,市场上的著作大多是从证券公司年...

  • “法大司考”2014年国家司法考试本校生内部教材 第2册 民法 知识产权法 【政治法律】

    刘家安,刘智慧编著2014 年出版324 页ISBN:9787562051800

    本书为民法知识产权法部分。本书紧扣司法考试大纲,体系完整,编排得当,重点突出,内容丰富,表述精准,文字简明。全书渗透着参编教师多年的教学经验,体现着对司法考试规律和应考学科知识的深刻理解和把握,同时适......

  • 2014公务员联考中公内部讲义 配套习题集申论 中公最新版 【政治法律】

    李永新主编2014 年出版257 页ISBN:9787511523723

    本书严格按照公务员联考考试大纲编写,建议学员与中公内部讲义配套使用。全书精选了多套题目,知识点和考点认真梳理,覆盖全部考点,详略得当突出重点,能帮助读者全面地检测知识点,查漏补缺。由专业老师研究命制,......

  • 2015公务员红领培优内部培训指定教材 言语理解与表达 中级 分级教学版 【政治法律】

    华图教育编著;魏华刚顾问;魏艳雯主编2014 年出版188 页ISBN:9787516144961

    本书严格依据公务员考试最新大纲编写,适用于参加国家公务员及各省公务员的考生。本书搜集近年来最新考试真题,精心研究考试规律,将讲义、真题、预测融为一体,为考生提供备考公务员的全方位方案,是考生备考的宝典...

  • 2015公务员红领培优内部培训指定教材 言语理解与表达 初级 分级教学版 【政治法律】

    华图教育编著;魏华刚顾问;魏艳雯主编2014 年出版148 页ISBN:9787516144954

    本书严格依据公务员考试最新大纲编写,适用于参加国家公务员及各省公务员的考生。本书搜集近年来最新考试真题,精心研究考试规律,将讲义、真题、预测融为一体,为考生提供备考公务员的全方位方案,是考生备考的宝典...

  • 服务业内部结构演进规律与中国服务业结构优化策略研究 【经济】

    邓于君著2014 年出版248 页ISBN:9787514149654

    本书是作者主持的国家社科基金项目“‘十二五’时期优化产业结构的难点与对策研究”(10CJY001)成果。服务业内部结构长期演进是指,工业化初、中期,与工业化中后期及后工业化时期,不同发展阶段,服务业内部各分支行...

  • 审计学 第3版 【经济】

    刘静,卢相君主编;吴昊洋副主编2014 年出版392 页ISBN:9787514143027

    本教材是在已出版的基础上修订出版,主要变化如下:第一,补充完善了政府审计准则和内部审计准则新内容;增加了内部控制评价、内部控制审计内部控制鉴证等内容系统阐述,从定义、区分比较到内部控制审计报告。因为...

返回顶部