当前位置:首页 > 名称

大约有90项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0086秒)

为您推荐: 税务风险内部控制 内部控制 会计内部控制与风险管理 课程内部配套教材 内部审计实务 内部控制与风险管理

  • 金融行业内部控制 【经济】

    常叶青,刘家德,王华著2010 年出版274 页ISBN:9787806849491

    本书是中国会计学会组织实施的财政部重点会计科研课题。主要总结了金融行业内部控制实践与理论研究,分析了我国金融行业内部控制现状,并提出了金融行业相关业务内部控制体系,以及对我国相关政策的建议。为我国...

  • 企业内部控制规范手册 【经济】

    姜涛编著2010 年出版736 页ISBN:9787115219428

    本书采用内部控制的“制度+办法+细则+规定+条例+规则+文件资料”的形式设计,提供了266个企业内部控制规范的设计模板和162个文件资料的范例,能够帮助企业使复杂的事项简单化、混淆的关系清晰化、无序的秩序条理......

  • 中小企业内部审计就这么简单 【经济】

    贺志东主编2010 年出版771 页ISBN:9787545404883

    本书包括中小企业内部审计方法、内部审计程序、内部审计计划、内部审计证据等21章内容。内容专业、系统、针对性强,有高度实务操作性。

  • 企业内部控制规范讲解与案例分析 【经济】

    本书编写组编2010 年出版560 页ISBN:9787801285447

    本书向广大少年朋友介绍诚信包括的内容,使他们从小培养诚信的品德,做一个诚信的好学生、好孩子、好公民。

  • 高等院校内部绩效评价研究 【文化科学教育体育】

    王平心,殷俊明著2010 年出版201 页ISBN:9787030267825

    本书采用定性分析与定量分析相结合,以定量研究为主的方法,综合运用文献法、调查法、比较研究法等多种方法对高等学校内部投入与效益进行分析,通过构建相关指标,结合实际数据分析,探索提高高校内部资源配置效率等...

  • 内部控制体系监督指南 【经济】

    (美)Treadway委员会发起组织委员会编译2010 年出版168 页ISBN:9787811228861

    本书分为三卷,卷一:指南,介绍了指南的目标、监督的性质和目标、监督模型的内容等。卷二:应用,介绍了建立监督的基础、如何设计并执行监督程序、如何评估并汇报结果等内容。卷三:案例,通过46个小案例以及3个综合......

  • 衍生工具内部控制 【经济】

    李明辉,耿建新2010 年出版313 页ISBN:9787806849057

    本书包括中国会计学会组织的财政部重点会计科研课题的两篇优秀研究成果。对衍生工具及其风险的特点进行了分析,结合案例就我国衍生工具业务发展和内部控制的现状,提出了我国衍生工具内部控制的基本框架和具体...

  • 企业内部控制规范 2010 【经济】

    中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国审计署等编2010 年出版205 页ISBN:9787509521670

    本书是根据国家有关法律法规和《企业内部基本规范》,由国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部门联合制定的,包括18项应用指引和评价指引、审计指引等内容,2011年起在境内外同时上市的公司施行。...

  • 企业内部控制自我评价与审计 【经济】

    杨有红,张龙平2010 年出版213 页ISBN:9787806849163

    本书共分两个课题:1.企业内部控制自我评价——理论与实证研究;2.企业内部控制审计研究。通过对理论的分析,典型案例的研究,国内外发展现状的研究,得出自己的结论,推动了中国企业内部控制的建设和发展。...

  • 行政事业单位内部控制实证研究 【经济】

    徐国强等著2010 年出版362 页ISBN:9787565400339

    本书包括行政单位、高校和医院三种单位的内部控制有关内容,都是采用里克特问卷调查方法,以某省部分行政及事业单位为研究对象,通过实证研究方法完成相关项目的系统研究。...

返回顶部