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中国特色社会主义国家审计制度研究 【经济】
王家新,裵育,郑石桥,和秀星2015 年出版294 页ISBN:9787517115397本书通过对中国特色社会主义国家审计制度体系的研究,全方位地探讨了审计制度的理论基础、法律基础、文化基础,对中国特色社会主义国家审计的组织体系和领导体制、绩效评价、审计对象和内容及审计工作方针、方...
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中国审计学会2014年度合作课题研究报告选编 【经济】
中国审计学会编2015 年出版362 页ISBN:97875119242852014年度中国审计学会与多省市审计学会和审计署驻地方特派办理论研究会,合作进行了审计组织方式创新课题研究和深化国有企业审计课题研究。合作研究课题完成后,中国审计学会组织了课题研究成果的交流。为了推...
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外部审计、媒介环境对财务重述影响研究 【经济】
马晨著2015 年出版249 页ISBN:9787509565575本书基于财务重述发展的两阶段,即会计差错发生期与会计差错更正期,探讨和分析了外部审计对财务重述的影响,并分析了这种影响在不同媒介环境下的差异,最后还检验了外部审计对财务重述重大程度的影响作用。本书的...
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反倾销应急体系建设研究 基于内部控制的视角 【经济】
孙芳城等著2015 年出版249 页ISBN:9787514162349反倾销已成为制约我国出口企业发展的顽疾。企业层面反倾销应急体系的不健全、能力差、水平低甚至缺乏是反倾销败诉的重要原因。本期《要报》分析了当前出口企业所面临的严峻形势,认为没有建立“多方联动”反...
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2015年度注册会计师全国统一考试历年真题360°全解析 审计 【经济】
注册会计师全国统一考试命题研究中心编写2015 年出版256 页ISBN:9787513637640本套注册会计师全国统一考试辅导丛书,面向广大考生,针对考生复习中的最迫切环节:读真题、做真题,通过真题吃准考试要求,熟悉出题思路,本研究中心将近五年的考试真题进行全方位解析,使考生能够吃透难点、抓住要......
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中国上市公司内部控制信息披露的有效性研究 【经济】
张晓岚,沈豪杰著2015 年出版245 页ISBN:9787543224513本书构建了一个基于熵模型计量的内部控制信息披露质量指数以计量上市公司内部控制信息披露质量的高低,并在此基础上,基于内部控制信息披露有效性的检验标准,分别就治理目标实现能力和治理手段的约束力共两个维...
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公司信用内部性保障机制研究 以资本维持规则的考察为基础 【经济】
张雪娥著2015 年出版125 页ISBN:9787802577770本书主要是从比较法的视角,对以资本维持规制为基础的公司信用内部性保障机制进行了探讨。试图在将传统意义上的资本维持规则进路与以偿付能力测试为代表的替代进路做出全面剖析、对比的基础上,分析我国公司信...
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《审计学原理与实务》配套实训题集 【经济】
赖秋萍主编;张荣庆,吴烨,潘丽萍,黄春玲副主编2015 年出版154 页ISBN:9787550418578本书是《审计学原理与实务》的配套习题与技能训练,针对教材的每个学习情境的教学目标和内容,《审计实务习题与技能训练》采用不同题型和训练方法进行多角度练习。题型包括单项选择题、多项选择题、填空题、判...
