大约有3,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0102秒)
为您推荐: 企业审计指南 部门预算执行审计指南 公共工程竣工决算审计指南 公立医院内部控制管理操作实务指南 公共工程项目跟踪审计指南 饲料企业核心竞争力构建指南
-
监督约束对内部控制有效性的影响研究 【经济】
孙德芝著2017 年出版256 页ISBN:9787509577776本文主要采用理论研究与实证研究相结合的研究方法,首先,通过对相关文献的回顾,总结出本文的研究方向;其次,根据内部控制评价的理论与实务的发展演变,结合内部控制评价与监督等相关基本理论,并对2012年我国内部......
-
内部控制、公司治理与非效率投资 【经济】
张横峰著2017 年出版200 页ISBN:9787509799468本书在内部控制与企业非效率投资的关系相关理论方面提出了新的思路及观点。从古典经济学、新古典经济学及制度经济学方面理清了企业非效率投资的相关文献,从利益相关者之间的利益冲突视角以及内外部利益相关...
-
美国货币体系 一个内部人眼中的金融机构、市场和货币政策 【经济】
(美)威廉·华莱士著;陈代云译2017 年出版235 页ISBN:9787543226715本书是作者在北得克萨斯大学多年讲授货币银行学的讲稿的基础上,结合其27年的美联储服务经验写作而成。本书分成四部分。第一部分作者从历史的角度解释了货币从金属到纸币的变迁,以及形成当前世界金融体系背后...
-
高等院校内部教学质量保障体系研究与实践 【文化科学教育体育】
梁育科,苟灵生,王兴亮编著2017 年出版196 页ISBN:9787560593852为了改进高等院校内部质量建设的现状,相当长一个时期以来,广大高等教育理论工作者作了许多改革的尝试,取得了显著成绩。在新的形势下,在西北工业大学政策研究课题、陕西省高等教育学会课题基金的支持下,按照西安...
-
中国审计发展报告 经验探索、制度建构、公告概览和前景展望 2016 【经济】
南京审计大学编著2017 年出版342 页ISBN:9787505139954《中国审计发展报告(2016)-经验探索、制度建构、公告概览和前景展望》聚焦我国政府审计在2016年的发展,定位于两个角度,一是描述我国政府审计在2016年的发展状况;二是在此基础上,对未来的发展趋势做一简要展望,同....
-
-
-
-
-
