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农业上市公司内部控制研究 【经济】
何凤平著2010 年出版230 页ISBN:9787811410815本书以农业上市公司为研究对象,针对农业上市公司行业特性、内部控制中存在的问题,提出完善农业上市公司内部控制的总体思路。通过借鉴美国COSO委员会的最新报告《风险管理框架》,从内部控制的八大要素分析农业...
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财务报表审计模拟实训 【经济】
马春静,舒利庆主编2010 年出版317 页ISBN:9787564032197本书使学生以注册会计师的身份,按照风险导向审计模式对企业月度财务报表进行审计,对所审计的财务报表是否按照被审计单位适用的会计准则和相关会计制度的规定编制发表审计意见。在这一过程中,学生需要模拟会计...
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财务、会计与审计仿真综合实习教程 【经济】
刘德银,陈玉珍,韦琴等编著2010 年出版345 页ISBN:9787505891883本书以虚拟的仿真环境为基础,介绍了财务管理、会计、内部审计和注册会计师审计实务的主要业务内容和操作流程,给学生在虚拟环境中从事财务管理、会计、内部审计和注册会计师审计工作以具体的指导。本书既可以...
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中国上市公司内部控制信息披露制度性研究 【经济】
宋绍清著2010 年出版201 页ISBN:9787505888753本书利用中国上市公司年报公开披露数据,在内部控制信息披露现状调查和国内外内部控制信息披露制度背景、披露影响因素、披露程度计量等文献探讨基础上,按照公司治理的内部治理结构和外部治理机制,设计了相应的...
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学习型组织视角的内部控制研究 【经济】
董卉娜著2010 年出版193 页ISBN:9787542924919本书从内部控制与组织模式的转变、学习型组织对内部控制的挑战、学习型组织模式下的内部控制环境、学习型组织模式下的风险评估、学习型组织模式下的控制活动五个方面阐述学习型组织视角下内部控制理论和实...
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ACCA考试用书 英文 PaperP7高级审计与认证业务 国际版 【经济】
BPPLearningMedia著2010 年出版548 页ISBN:9787560959849本教材分析、评估并约定审计业务。包括:制度环境;职业和道德考量;实务管理;任命;领导并管理个人和团队;报告;当期问题和发展。
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审计实训与典型案例分析 【经济】
汪振纲,陈世文主编;董功成副主编2010 年出版148 页ISBN:9787562333241本教材是高职高专院校会计专业校企合作开发的实训系列教材之一,以高职高专会计专业学生为主要对象,围绕培养高技能人才实践教学的需要,通过具体业务,系统地训练学生审计业务操作技能和对审计案例分析的能力。主...
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国际高级审计业务文集 【经济】
浙江省注册会计师协会编2010 年出版193 页ISBN:9787509524916浙江省财政厅与浙江省注册会计师协会联合举办了注册会计师国际高级审计业务研修班。选派十二名注册会计师赴英国曼彻斯特大学商学院、均富国际会计师事务所、Salford City Council 、UNIAC、St. Vincent’s...
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2010年注册会计师考试应试指导及全真模拟测试 审计 【其他书籍】
刘圣妮编著2010 年出版507 页ISBN:9787301169964本书为了帮助全国广大考生更好地备战2010年注册会计师全国统一考试,我们如期推出了轻松过关系列之一《2010年注册会计师考试应试指导及全真模拟测试》,本书分为命题预测、同步练、跨章节综合题、模拟真题四部...
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银行业金融机构内部控制 【经济】
宋良荣编著;上海银院组编2010 年出版318 页ISBN:9787542926678本书从内部控制的产生和不同发展阶段的特征出发,提出了银行业金融机构建立和完善内部控制系统的目标导向,分析了内部控制的构成要素,并运用系统论、控制论、信息论和现代金融工程的基本原理,全面、系统、深入地...