大约有600项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0126秒)
为您推荐: 控制 内部 税务风险内部控制 控制系统 会计内部控制与风险管理 自适应控制
-
串通投标法律控制机制研究 【政治法律】
王玉辉等著2017 年出版224 页ISBN:9787030537157本书在反垄断法视角下,立足我国市场经济及法治发展实态,以串通投标法律控制理论研究为中心,以中国串通投标法律控制制度构建为重点,以串通投标学理分析、类型化研究、规制原则、证明规则、法律制裁为主线,深度探...
-
创新质量控制管理流程 【工业技术】
本书编委会2017 年出版294 页ISBN:9787516630709本书作为电力控制管理的重要组成部分,以建设管理单位(业主项目部)为主要视角,在总结2013年~2016年示范工程质量管理和创优关键举措的基础上,重点梳理了规范标准执行、材料设备控制、创优二次策划、过程监督管控中...
-
内部审计 让虚假数字无处藏身 【经济】
陈金翠编著2017 年出版223 页ISBN:9787115441843全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制...
-
并联机床数字控制器的设计 【工业技术】
黄文生著2017 年出版133 页ISBN:9787568407151本书在分析了并联机床发展现状及趋势的情况下,介绍了并联机床的运动学研究现状与分析方法,阐述了并联机床主轴运动所需的各种插补算法实现方法,介绍了一种基于并联机床的新型计算机数控系统设计方法,实现了并联...
-
内部审计流程操作规范(汇编) 【经济】
山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
-
民国银行家论内部管理 【经济】
刘平著2017 年出版294 页ISBN:9787547613009本书主要反映了民国银行家对于银行发展战略、经营思路、业务开拓、风险管理和控制、网点设置、对外服务等问题的观点和想法。本书学术性与可读性并重,除收录银行家在正式刊物上发表过的文稿外,还特别收录了银...
-
混凝土生产工艺与质量控制 【工业技术】
赵志强,朱效荣,陆总兵著2017 年出版428 页ISBN:9787516018460为促进混凝土产业相关领域的融合发展,培养优秀的混凝土生产技术人才,本书特约请大体积混凝土、高铁路桥混凝土、超高泵送混凝土等施工单位就目前混凝土热点工程施工技术进行分享,为从事混凝土施工及管理人员提...
-
-
-