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  • 审计基础 【经济】

    陈继红,杨娟主编2015 年出版370 页ISBN:9787506847896

    审计基础》以高职高专会计专业人才培养目标为出发点,立足于会计职业岗位和审计技术领域对审计知识与应用能力的需要,以我国最新修订的审计法、注册会计师法和注册会计师执业准则为基本规范,系统介绍审计的基...

  • 中国审计研究报告 2014 【经济】

    审计审计科研所编2015 年出版643 页ISBN:9787511924193

    本书为审计审计科研所2014年的审计理论研究成果,共18个专题报告,研究内容包括国家审计促进经济发展方式转变、领导干部自然资源资产离任审计、可视化技术在审计中的应用、国有企业改革有关问题探讨、文本挖...

  • 法治视野下行政内部监督研究 【政治法律】

    廖原著2015 年出版395 页ISBN:9787562059417

    本书将行政内部监督的完善纳入宪法与行政法治的整体之中,以国家权力结构法治化作为其制度改进的路径选择。在学界对行政内部监督缺乏整体性、系统性与专门性研究的情况之下,本书吸收其他学科的研究成果来对行...

  • 农村合作金融审计理论与案例 【经济】

    周高雄主编2015 年出版438 页ISBN:9787504978844

    本书分为理论和案例两篇,从理论到实务,从架构到内容,都立足于农村合作金融机构的实际。理论篇依据审计基本理论,与农村合作金融机构的实践相结合,总结了一套适用于农村合作金融机构的审计理论体系;案例篇将丰富.....

  • 上市公司社会责任审计方法与实证研究 【经济】

    郭强华著2015 年出版219 页ISBN:9787308150569

    本专著较系统地研究了我国上市公司社会责任审计的内容、方法和程序,总结了国际集团公司社会责任审计案例,是迄今为止国内第一本上市公司社会责任审计研究专著,为会计师事务所从事上市公司社会责任审计,提供了方...

  • 信托业内部控制与管理 【经济】

    华澳国际信托有限公司编著2015 年出版314 页ISBN:9787504979872

    本书分八章介绍了内部控制与管理。第一章内部控制概述;第二章信托行业内控概述;第三章内部控制与自我评估体系;第四章资金信托业务内部控制与管理;第五章事务管理类信托业务内部控制与管理;第六章固有业务内部控...

  • 中药学专业知识(二)内部讲义 【医药卫生】

    执业药师资格考试研究中心编著;中公教育医药卫生考试研究院审定2015 年出版414 页ISBN:9787510098338

    2015新大纲版《国家执业药师资格考试辅导用书·中药学专业知识(二)·内部讲义》由中公教育执业药师考试研究中心精心编写,适用于国家执业药师资格考试中药类考生。本书包含中药鉴定学和中药化学两部分内容,重点...

  • 中国资本市场审计成败的案例探析 【经济】

    王杏芬编著2015 年出版252 页ISBN:9787550416871

    本书立足于最近四年来我国资本市场审计工作的实际,以注册会计师进行的年度报告审计(含财务报表审计内部控制审计)为主线,按照审计理论的逻辑顺序编写,分为业务承接、会计责任与审计责任、审计程序与技术、上市...

  • 内部控制学 【经济】

    史元,梁运吉主编;孙文琪,陈志宏副主编2015 年出版378 页ISBN:9787030417695

    本书前两章为总论内容,通过梳理国内外关于内部控制的相关规范,并进行比较分析,明确内部控制的基本概念与原理,归纳出我国内部控制规范体系框架,以起到提纲挈领之功效。从第三章到第七章,按照内部控制“评估风险.....

  • 审计学原理 第19版 【经济】

    惠廷顿等著2015 年出版592 页ISBN:9787300220086

    审计学原理》是美国最经典的现代审计学教材之一,被公认为是系统学习和全面掌握现代西方特别是美国的审计理论和实务的最佳图书,为全球多所著名大学所采用。本书以注册会计师财务报表审计为主要内容,强调审计...

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