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中国注册会计师继续教育审计案例 第2辑 学员手册 【经济】
中国注册会计师协会编2010 年出版354 页ISBN:9787509522448本案例力求突出三个特点:一是内容涵盖会计、审计、法律等多个领域,涉及注册会计师在执业过程中遇到的持续经营、收入确认、股权转让等各个方面的问题。...
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ACCA考试用书 英文 PaperF8审计与认证业务 国际版 【经济】
BPPLearningMedia著2010 年出版404 页ISBN:9787560959757本教材讲解审计签证业务的实施过程及应用。包括:审计框架和规定;内部审计编制计划和风险评估;内部控制;审计证据和复核;审计报告。
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2011-2012中公教育商业银行农村信用社招聘考试丛书 会计、审计 【经济】
银行业考试研究中心编写2010 年出版245 页ISBN:9787542925909本书为商业银行·农村信用社招聘考试中“经济·金融”的教材,针对性强,考点突出。
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农业上市公司内部控制研究 【经济】
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财务报表审计模拟实训 【经济】
马春静,舒利庆主编2010 年出版317 页ISBN:9787564032197本书使学生以注册会计师的身份,按照风险导向审计模式对企业月度财务报表进行审计,对所审计的财务报表是否按照被审计单位适用的会计准则和相关会计制度的规定编制发表审计意见。在这一过程中,学生需要模拟会计...
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财务、会计与审计仿真综合实习教程 【经济】
刘德银,陈玉珍,韦琴等编著2010 年出版345 页ISBN:9787505891883本书以虚拟的仿真环境为基础,介绍了财务管理、会计、内部审计和注册会计师审计实务的主要业务内容和操作流程,给学生在虚拟环境中从事财务管理、会计、内部审计和注册会计师审计工作以具体的指导。本书既可以...
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中国上市公司内部控制信息披露制度性研究 【经济】
宋绍清著2010 年出版201 页ISBN:9787505888753本书利用中国上市公司年报公开披露数据,在内部控制信息披露现状调查和国内外内部控制信息披露制度背景、披露影响因素、披露程度计量等文献探讨基础上,按照公司治理的内部治理结构和外部治理机制,设计了相应的...
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学习型组织视角的内部控制研究 【经济】
董卉娜著2010 年出版193 页ISBN:9787542924919本书从内部控制与组织模式的转变、学习型组织对内部控制的挑战、学习型组织模式下的内部控制环境、学习型组织模式下的风险评估、学习型组织模式下的控制活动五个方面阐述学习型组织视角下内部控制理论和实...