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会计职业判断内部控制 【经济】
刘跃珍,于长春,夏成才编著2010 年出版214 页ISBN:9787806849170本书包括中国会计学会组织的财政部重点会计科研课题的三篇优秀研究报告。本书将会计职业判断与企业内部结合起来研究,丰富了会计职业判断和企业内部控制的相关理论,并分别提出了我国会计职业判断内部控制操作...
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现金流视角的内部控制 设计与应用 【经济】
丁圣荣主编2010 年出版183 页ISBN:9787509522004面向企业及行政事业单位的财务管理人员,讲解企业经营中现金管理、销售、采购、生产、投融资、税收诸环节中现金流管理中的内部控制的原理及技术技巧。...
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合同风险管理与内部控制 理论实务案例 【政治法律】
朱锦余著2010 年出版276 页ISBN:9787806848203本书主要以合同风险管理与内部控制为理论基础,探讨特定类型合同的风险管理与内部控制问题,并对典型案例进行了分析。
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2010年注册会计师考试过关必做1000题 审计 【其他书籍】
周春利编著2010 年出版314 页ISBN:9787301169667为了帮助全国广大考生更好地备战2010年注册会计师全国统一考试,我们如期推出了本套丛书。
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《中国审计报》创刊10周年系列文库 岁月的足迹 新闻篇 【文学】
刘玉慧主编;姚汝杰等副主编2010 年出版538 页ISBN:9787511900142本书是中国审计报创刊十周年之际,将所刊登过的各类新闻消息汇集而成。
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政府治理视角下的中国政府绩效审计研究 【经济】
周亚荣著2010 年出版211 页ISBN:9787307077850本书从政府治理的视角对服务型政府下的中国政府绩效审计进行了研究,包含了作者在此领域研究的诸多成果,是一本观点新颖的专著。
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注册会计师财务报表审计实务 【经济】
王敏,李世辉,刘爱明主编2010 年出版406 页ISBN:9787548700968本书按照注册会计师的审计工作程序,即按照计划阶段、外勤、报告阶段的顺序,根据审计循环来设计外勤阶段的工作底稿的编制方法,结合具体案例编写的,关于注册会计按照执业规范和相关法规、搜集审计证据并形成审计...
