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内部审计对组织价值的贡献度研究 【经济】
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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下 【经济】
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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《国际内部审计专业实务框架》精要解读 【经济】
中审网校编2014 年出版188 页ISBN:9787509553978本书由中国审计网(www.shenji.cn)旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》。中审网校结合多年的培训经验,将《框架》中...
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上市公司收入审计实务操作指南 【经济】
北京注册会计师协会编;张文丽主编2014 年出版232 页ISBN:9787514147759本书为帮助注册会计师面对上市公司行业众多、具体情况千差万别的情况,在执行中按审计准则的要求科学设计审计程序、根据企业实际情况制定审计计划、针对过程中发现的问题谨慎判断,北京注协编写了本指南。本指...
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2014年度注册会计师全国统一考试辅导教材 审计 【经济】
中国注册会计师协会编著2014 年出版518 页ISBN:7514143114《审计》作为注册会计师全国统一考试专业阶段的辅导教材之一,以体现注册会计师考试改革总体目标为主旨,以读者基本掌握大学会计等相关专业本科以上专业知识为基础,以全面性与系统性、实用性与时效性并重为原则...
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内部审计 高校肌体的“免疫系统” 【经济】
李友文主编2014 年出版251 页ISBN:9787516148358第一章高校内部审计的概念、起源与发展;第二章高校内部审计的特点、职能和作用;第三章高校内部审计的方式和程序;第四章高校内部审计的技术与方法;第五章高校内部审计管理;第六章高校财务预算执行和决算审计;第.....
