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我国审计制度运行及创新研究 【经济】
赵保卿著2014 年出版227 页ISBN:9787514151619本书研究了我国审计制度及其运行情况,在此基础上,探索了我国审计制度创新路径及优化运行环境问题。本书的出版得到了“北京工商大学国有资产管理协同创新中心:国有企业运行与管控中审计与其他经济监督形式的协...
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军队绩效审计推广应用研究 【军事】
张惠英著2014 年出版166 页ISBN:9787511922021本书运用实证和规范研究相结合、定性与定量相结合的方法,从引入价值增值理念出发,对军队绩效审计功能进行拓展,分析了军队绩效审计推广应用的必要性,并通过对军队绩效审计推广应用条件的分析,提出总体思路,从而.....
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金融控股公司内部治理机制研究 【经济】
梁远航著;曾晋康主编2014 年出版287 页ISBN:9787511867247本书揭示出金融控股公司内部治理上不同于一般控股公司和单一企业的特性,并立足于我国实际,总结出我国金融控股公司内部治理机制失当后导致的特殊风险,以这些特性为“靶心”,勾勒出我国金融控股公司内部治理机制...
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内部控制报告披露效果的实证研究 【经济】
孙文娟著2014 年出版143 页ISBN:9787565415128本书聚焦于内部控制报告的披露效果,分析现有制度环境下内部控制报告制度能否提高企业内控意识,改善内控质量,为信息使用者带来有价值的信息,实现内部控制信息的有效披露。...
