大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0139秒)
为您推荐: 内部审计实务 cia内部审计实务 cfa通关宝 公立医院内部控制管理操作实务指南 cfa注册金融分析师 实务
-
信息环境、审计治理与投资者利益保护 【经济】
陈小林编2012 年出版179 页ISBN:9787514114461本书旨在研究信息环境、审计治理机制与投资者利益保护的关系。过去的研究主要以盈余质量高低来度量信息环境、审计治理机制对投资者利益保护的影响,而本书另辟蹊径,以金融领域最近被广泛运用的知情交易概率作...
-
民营企业内部控制研究 【经济】
于而立编2012 年出版238 页ISBN:9787509618301本书对企业内部控制相关文献进行了回顾,从内部控制法规及理论框架层面,从组织管理、个体行为视角,从内部控制环境、控制目标、控制模式维度分别介绍各研究领域主要成果,为问卷调查研究中的相关问题设计提供理论...
-
大学运行模式再造 大学内部决策系统改革的路径选择 【文化科学教育体育】
郭为禄,林炊利著2012 年出版354 页ISBN:9787544439909我国大学内部管理体制和决策机制改革进展明显落后于高等教育宏观体制改革的步伐,大学内部决策机制已然成为我国教育体制改革中尚未触及的最后一个制度领域。...
-
审计学原理 面向人性缺陷的治理技术 【经济】
李寿喜编著2012 年出版370 页ISBN:9787509619841本书是在上海大学审计学课程讲义的基础上编写而成的,本书内容主要包括:审计职业与人性缺陷的关系;审计组织与审计标准;审计职业道德与法律责任;审计目标;审计证据与审计工作底稿;审计重要性水平与审计风险;企......
-
-
-
内部控制信息披露 影响因素与经济后果 【经济】
方红星等著2012 年出版260 页ISBN:9787565410291本书是作者主持的国家自然科学基金面上项目“公司治理、外部审计与内部控制信息披露:理论分析与经验证据”(项目批准号:70872018)的最终成果之一;同时也是教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790005)...
-
2012年注册会计师考试经典题解及过关演练 审计 【经济】
范永亮编著2012 年出版394 页ISBN:9787514116526本套丛书严格依照最新考试大纲编写,与指定用书章节完全同步。书稿主要由考点精讲及经典题解、应试技巧及解题思路点拨、过关演练等内容组成,帮助考生强化复习阶段实际解题能力。...
-
-
ACCA考试用书 审计与认证业务 国际版 英文版 【经济】
英国BPP出版有限公司编2012 年出版442 页ISBN:9787560976419本课本旨在让学员了解并领会审计签证业务的实施过程及其应用。包括:审计框架和规定、内部审计、编制计划和风险评估等。