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财务报告内部控制与风险管理 【经济】
张先治,袁克利主译2008 年出版270 页ISBN:9787811222548本书由三部分组成,分别是:《COSO 1992 控制框架与管理层内部控制报告:实施情况调查和分析》、《基于全球视角的财务报告内部控制评估研究》、《企业风险管理:有效实施的工具与技术》。...
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小企业审计工作底稿指引 【经济】
云南省注册会计师协会编2008 年出版691 页ISBN:9787541630484本书主要针对注册会计师对小企业的审计工作中需认真贯彻风险导向审计理论和方法而编制的一套适用于小企业审计业务的工作底稿,以更好地指导会计师事务所和注册会计师实施对小企业的审计工作。...
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2008年度注册会计师全国统一考试经典题解 审计 【经济】
中华会计网校组编;杨闻萍主编2008 年出版323 页ISBN:9787542920157本书以2008年CPA考试大纲为蓝本,以提高考生的应试能力为主线,紧扣教材,是一本高质量的CPA考试习题。
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医院检验科实施ISO 15189内部审核与管理评审 【医药卫生】
张智勇,张势华主编2008 年出版83 页ISBN:7502627782本书介绍医院检验科实施ISO15189国际标准认可内部审核与管理评审的过程等内容。
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2008年度注册会计师全国统一考试辅导教材 审计 【经济】
中国注册会计师协会编2008 年出版661 页ISBN:7505870440本书为注册会计师全国统一考试辅导教材,也可供注册会计师及有关人员参阅。
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中国注册会计师审计难点问题研究 【经济】
张蔚文著2008 年出版180 页ISBN:9787562329787本专著在分析我国注册会计师审计独立性的基础上,提出建立注册会计师审计独立性衡量标准体系的设想;在研究我国审计抽样方法基本原理--统计学原理的基础上,试图为审计的行业规范在具体的技术上提供科学的、规范...
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内部控制 基于高等院校的研究 【其他书籍】
王卫星编著2008 年出版204 页ISBN:7301136994高校内部控制是指学校管理者和教职员工为实现内部控制目标而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。构建高校内部控制理论框架是研究高校内部控制的关键,而构建该框架的关键在于研究和确定高校内部控制的...
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小型企业财务报表审计工作底稿编制指南 【经济】
中国注册会计师协会组织编写2008 年出版427 页ISBN:9787509510391为增强审计准则在小型企业审计中的操作性,进一步推动实施审计准则,中国注册会计师协会根据审计准则和指南的要求,结合小型企业财务报表审计的特点,组织专家编写了《小型企业财务报表审计工作底稿编制指南》。...
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